你這個維修費用是屬于你單位的,收入嗎?
老師 我們屬于高新技術服務行業(yè),也有部分銷售,讓外面人員去幫助我們項目維修費用,是怎么做會計分錄了
老師。我們是技術服務行業(yè),有13的銷售行業(yè)稅率和9的服務行業(yè)的稅率 屬于混合的。那技術人員出差去給項目上服務他的差旅費分錄怎么記。業(yè)務員出差找項目他的會計分錄怎么記,還有項目上采購的消耗的材料會計分錄怎么記
老師,我們公司是國際貨代公司,主營業(yè)務和成本都是運費,偶爾銷售會幫國外客戶找尋中國產(chǎn)品,發(fā)小樣過去,合適了,國外客戶會下訂單,這屬于外貿的范疇,這也在我們公司的經(jīng)營范圍內,當給客戶發(fā)小樣產(chǎn)生的國際快遞費,怎么寫會計分錄?是借:銷售費用,貸:銀行存款嗎?目前公司只有這一筆。
老師,我前兩天面試了一家公司,這家公司是屬于軟件技術服務行業(yè),是有研發(fā)費用這塊的業(yè)務,2017年成立,2020年開始有業(yè)務,我是前兩天入職的,了解到他們前期是有研發(fā)支出,目前研發(fā)是屬于停滯狀態(tài),說是前期研發(fā)的軟件現(xiàn)在是投入市場的狀態(tài)。之前的會計都是有計入研發(fā)費用支出這塊的,也有把技術人員的費用分攤。目前也一直在分攤研發(fā)費用。他們這家公司目前是在申請高新技術企業(yè)階段。老師,我之前沒接觸過研發(fā)這塊的業(yè)務,請問這個財務,賬務這塊做的對嗎?
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務是建筑服務,甲方給我們支付的勞務費,我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業(yè)務收入,借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,發(fā)放勞務費或者給乙方直接支付勞務費跟預繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務費與給乙方轉勞務費的,代發(fā)勞務費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應收賬款的合同質量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
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不屬于。不是以維修主營。我們是技術帶銷售,我們給他支付的勞務費
你這個維修是屬于售后服務嗎? 是計入銷售費用。
不計入成本嗎
如果是我們銷售給那個項目,外面那個人去施工 我們支付給他的勞務費
你這個維修收費記收入。對應的支出才記成本。因為你前面說不是收入。