您好!是的,你的理解是對的。
老師,年末把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤那里,那筆分錄是先把12月的憑證做完然后結(jié)轉(zhuǎn)損益才做那筆轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄對嗎
老師好,請問一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,虧損了,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,我是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,然后得出本年利潤,再錄入一個本年利潤的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤分配未分配利潤,貸,本年利潤,是這樣嗎,
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。而是到年末才一次性把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤這樣可以嗎?
老師 年末結(jié)轉(zhuǎn)完損益 然后在把利潤表中的凈利潤總額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤嗎?
你好 老師 12月份做完賬后是結(jié)賬完再做一筆 把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤呢?還是先做一筆這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄再結(jié)賬呢?
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老師好,請問 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來171500,差額3500,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,利潤表就很奇怪,這樣做對嗎?,謝謝
公司的進項發(fā)票內(nèi)容是黃金3萬多咋做賬,老師
其他應(yīng)收款需要錄點期初,對應(yīng)科目是什么,光錄一個好像期初不平
老師,我單位收到一張專票,主要要退貨,對方給部分沖紅,那我進項是按點子稅務(wù)局那里進項入賬,?
請問一下要填業(yè)務(wù)招待費,匯算清繳需要填那些表呢
在當(dāng)?shù)匮a辦好營業(yè)執(zhí)照了,多久國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)不顯示營業(yè)執(zhí)照作廢聲明
老師,我們公司買的自動彎管機,切割機,單價在10萬以上,這種我應(yīng)該歸入機械設(shè)備按10年折舊,還是歸入與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具,工具按5年折舊呢
這兩道題的答案感覺矛盾了啊,到底產(chǎn)品成本是否包含銷售預(yù)算
老師,生產(chǎn)制造業(yè)車間安裝的排煙的 ,價值19萬,應(yīng)該按幾年折舊呢
轉(zhuǎn)到未分配利潤分錄是?你寫下我對照下,不知是否對?
請問你的本年利潤科目余額是在借方還是貸方?
對哦,這正是我想問的,結(jié)轉(zhuǎn)的那個金額是把12月結(jié)轉(zhuǎn)損益完,然后去看看本年利潤余額嗎?結(jié)轉(zhuǎn)金額就是本年利潤余額嗎?
是的,你要看余額是在借方還是貸方,最終結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤科目無余額的哦
有個大問題,2019年沒做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,現(xiàn)在咋整?
現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
不用補做2019年的?本年利潤余額在借方
你2019年沒有結(jié)轉(zhuǎn)余額也是在本年利潤科目,你現(xiàn)在就一次性把本年利潤科目余額結(jié)轉(zhuǎn)完就可以啦