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公司去年利潤表是虧損的,,今年6月份報表是盈利的, 我想問的是, 這個盈利需要計提企業(yè)所得稅嗎?

2021-07-15 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-15 09:21

你好這個看去年匯算清繳彌補虧損表最后一欄有虧損么,有先彌補虧損再盈利才計提所得稅

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快賬用戶4770 追問 2021-07-15 09:23

就是說,盈利的利潤,如果還是不是彌補完之前的虧損,是不用做賬計提所得稅的,是吧

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齊紅老師 解答 2021-07-15 09:31

你補完虧損之后還是虧損,不是要計提所得稅。

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齊紅老師 解答 2021-07-15 09:31

你補完虧損之后還是虧損,不需要計提所得稅。

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快賬用戶4770 追問 2021-07-15 09:47

那如果我彌補完 還是 有點盈利的,這點盈利算出來的所得稅是多少,就計提多少 是嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-15 09:57

你好,是的,你說的是對的。

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快賬用戶4770 追問 2021-07-15 10:10

老師再請教一個問題,就是我們公司稅務局網站上的稅務信息 是沒有顯示印花稅的, 但是我們有進項發(fā)票, 想繳納這個印花稅的時候, 點擊申報方式按月, 顯示提示,您當月沒有按月申報數據,這是咋回事呢

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齊紅老師 解答 2021-07-15 10:16

你好,現在申報必須稅種核定。有核定才可以,按期 話,按月申報話,必須要做稅種核定有才可以

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你好這個看去年匯算清繳彌補虧損表最后一欄有虧損么,有先彌補虧損再盈利才計提所得稅
2021-07-15
您好,這個的話,是不需要繳納了
2023-11-21
不需要 不交不計提的
2023-03-31
你做了匯算清繳 允許彌補虧損的不需要計提不需要繳納的 彌補虧損
2021-04-21
你好,學員,所得稅計提金額=(29-14)*25%
2022-01-07
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