你好,你這個(gè)要去大廳看一下,有可能是系統(tǒng)問題或者打12366問一下
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報(bào)表,調(diào)增成本,彌補(bǔ)虧損17年是-15萬,未修改18年報(bào)表前彌補(bǔ)虧損是4千多,19年彌補(bǔ)了9萬多,現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬,調(diào)增完后的那個(gè)數(shù)是彌補(bǔ)虧損怎么填寫呢?
老師你好,我更改了2018年的所得稅年報(bào),彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)變了,改了過后2019年主表和彌補(bǔ)虧損都沒有數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在我要更新2019年A106000這張表是灰色的改不起是怎么回事呢?
2021年第一季度我交了39.75的企業(yè)所得稅,那時(shí)不能彌補(bǔ)以前年度虧損,但是去年總盈利4046.36元,又可以彌補(bǔ)以前年度虧損,導(dǎo)致我多交了39.75,不想退稅,請(qǐng)問申報(bào)表的數(shù)據(jù)該做何更改,謝謝老師
老師,我們?cè)?2年10月交企業(yè)所得稅時(shí) 有減 彌補(bǔ)以前年度虧損10萬,但是22年12月的時(shí)候 修改了19年的報(bào)表,使得22年本身是沒有可以彌補(bǔ)以前年度虧損的,所以現(xiàn)在報(bào)22年年報(bào)的時(shí)候,a106000企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表 沒有顯示可以彌補(bǔ)以前年度虧損的金額,這個(gè)怎么辦。
老師您好,21年有個(gè)調(diào)增數(shù)據(jù)沒調(diào)整,現(xiàn)在更正申報(bào),去年匯算清繳的繳納的稅是不是都填到實(shí)際繳納稅款欄,更正申報(bào)只繳納我調(diào)增金額部分產(chǎn)生的稅金,彌補(bǔ)虧損表沒有結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)虧損金額,需要修改22年彌補(bǔ)虧損表21年的利潤嗎?
基本會(huì)計(jì)有哪些工作內(nèi)容 全盤會(huì)計(jì) 往來會(huì)計(jì) 應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì) 總賬會(huì)計(jì) 成本會(huì)計(jì) 他們之間隸屬是怎么樣 總?cè)菀资悄膫€(gè),主要有哪些內(nèi)容
合同上是開票信息是現(xiàn)代服務(wù).咨詢服務(wù)費(fèi),對(duì)方給開個(gè)經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)費(fèi),這個(gè)能用嗎要不要叫他們重開啊
2024-現(xiàn)在銷項(xiàng)3192.5進(jìn)項(xiàng)4715.13庫存155噸合理嗎
老師,不影響留存收益,會(huì)影響哪個(gè)科目呢?
老師好,麻煩老師重點(diǎn)幫忙辨析一下選項(xiàng)C選不選,幫忙說明一下原因,謝謝 (多選題.2022年)冠森公司是一家地板生產(chǎn)商,擬在K國投資建立生產(chǎn)基地,并對(duì)K國的相關(guān)情況作出下列分析,其中符合鉆石模型分析要求的有() A.K國森林資源豐富,木材加工業(yè)發(fā)達(dá) B.K國政府積極鼓勵(lì)外資進(jìn)入該國 C.K國經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快,消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí) D.K國地板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多,價(jià)格戰(zhàn)激烈
老師,這個(gè)題給講講吧,沒有思路,美元付款和人民幣付款用哪個(gè)匯率,怎么算匯兌差額
收購農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不是也不能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?為什么這里的10000還要計(jì)算抵扣?
電商這個(gè)月有6萬收入,其他的收入掛的預(yù)收賬款,銷售費(fèi)用大,成本先不預(yù)估,理好張賬按實(shí)際數(shù)量x單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)1成本呢?
工程施工這個(gè)科目余額在借方表示什么意思
請(qǐng)問老師如果成本發(fā)票多了,開出來的發(fā)票不入賬可以嗎?
請(qǐng)問老師A106000這個(gè)表的數(shù)據(jù)是來自哪個(gè)表呢
你好,來自每年主表應(yīng)納稅所得額
但是主表這個(gè)數(shù)據(jù)又是來自彌補(bǔ)虧損這個(gè)表,但是這個(gè)表又是灰色改不起
那您就去大廳讓稅務(wù)人員看看什么原因引起的