你好,只能補做就可以了結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),賬上有10萬庫存商品,上個月賣出了8萬,開了8萬元發(fā)票,是不是只要結(jié)轉(zhuǎn)成本時把8萬不含稅金額從庫存里扣出
老師,本月庫存商品實際出庫10萬,但我賬上漏做了1萬,這一萬下個月要怎么調(diào)賬?
例如采購了50萬貨款,其中出庫了10萬放在京東倉庫,剩下40萬還在原倉庫,那10萬又做了個虛擬庫存入了采購入庫是為了等京東賣出可以核銷實際的銷售數(shù)量,但這樣子就導(dǎo)致當(dāng)月的采購入庫多錄了這一塊,現(xiàn)在需要調(diào)整庫存,原來采購是借應(yīng)付賬款貸銀行,后面入庫是借庫存商品貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在要怎么調(diào)庫存又不會導(dǎo)致應(yīng)付賬款減少,原來應(yīng)付賬款已經(jīng)付了,如果調(diào)少庫存,那應(yīng)付賬款就少了
老師,您好,咨詢一下一般納稅人企業(yè),7-10月賣出去商品開票了,但實際庫存11月才進來,7-10月庫存這塊要怎么做賬務(wù)處理處理,是先暫估庫存商品嗎
老師,一般納稅人開的銷售普通發(fā)票也要交稅?
你好老師這個月稅務(wù)局核定了房產(chǎn)稅,讓我信息采集,請問在電子稅務(wù)局哪里找
農(nóng)業(yè)的,對方開了發(fā)票,對方寫的原始單據(jù)可以用截圖做賬嗎
企業(yè)有一個總公司旗下兩個分公司都是獨立核算,一號分公司收客戶的現(xiàn)金,可以直接存到總公司的公戶卡里嗎?
老師注冊建筑勞務(wù)公司,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍寫那些
老師,好。我們公司買的瓶裝水多,價格優(yōu)惠,我們同事算是跟著公司買了,買公司的瓶裝水了,本身這些水就是平常我們自己喝的,哪同事買公司的水,按成本價轉(zhuǎn)到公司賬戶了,這個賬我怎么做呀
分紅個稅老板自己繳納了,會計怎么記帳呢?
老師好:每個月的銷售報表里的線上平臺銷售額都是手動下賬的,8月份不僅做了手動下賬,而且把之前線上平臺銷售又重新下賬了一遍,電商那邊負(fù)責(zé)的說有二種方法第一個是直接把管易云的數(shù)據(jù)導(dǎo)出核對樓下賬的問題第二種就是根據(jù)掌店易 等管易云那邊的技術(shù)人員搞好找一個節(jié)點把后續(xù)重復(fù)數(shù)據(jù)全部消退 后續(xù)就需要你們?nèi)テ劫~了,這邊老師建議用哪種?
老師,今年殘保金啥時候申報
老師您好,我公司有一個飼料采購的業(yè)務(wù):合同條款為,收購飼料每滿1000噸為1個結(jié)算點,按照基礎(chǔ)價的90%預(yù)付進度款,剩下的10%尾款轉(zhuǎn)為供應(yīng)商應(yīng)該支付給我們的合同履約保證金,收購結(jié)束后,按照最終飼料核算出的指標(biāo)單價一次性進行報銷并支付尾款,以及退還供應(yīng)商支付的保證金。 假設(shè):總收購量為1000噸,基礎(chǔ)價為10元/噸,最終指標(biāo)單價為9.5元/噸,請問,預(yù)付進度款,轉(zhuǎn)保證金,報銷,支付尾款,退還供應(yīng)商支付的保證金分別應(yīng)該如何進行賬務(wù)處理?
老師,具體分錄麻煩指導(dǎo)一下
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
摘要寫:補記六月份營業(yè)成本,可以嗎?老師
你6月份要是沒結(jié)轉(zhuǎn)或者反結(jié)賬都可以,但你報表數(shù)據(jù)就變了
老師,您這么一說,我更懵了,您是說我的摘要不能這么寫是嗎?我六月份的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)也出了報表了。
我的意思是說你可以做到6月,如果您不想反結(jié)就做到7月,可以按照您寫的摘要