你好同學(xué),你可以按照這個(gè)多開的金額材料結(jié)算60%人工勞務(wù)20%-30%
某企業(yè)12月發(fā)生如下業(yè)務(wù),請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄:61.收到南方公司投入的原材料400000元,以及新機(jī)器一臺(tái),價(jià)值600000元,材料入庫(kù),機(jī)器交付使用。62.從銀行取得人民幣借款1000萬(wàn)元,期限6個(gè)月,銀行通知款項(xiàng)已經(jīng)劃入銀行存款戶。63.購(gòu)入新的、不需安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),價(jià)款800000元,增值稅104000元,共計(jì)904000元,開出并承兌一張商業(yè)承兌匯票交給銷貨方。64.從光明工廠購(gòu)入甲材料4000千克,每千克50元,同時(shí)購(gòu)入乙材料6000千克,每千克150元,增值稅按買價(jià)13%計(jì)算,買價(jià)及稅金已用存款支付,同時(shí)用存款支付材料運(yùn)費(fèi)56000元,材料未到(運(yùn)費(fèi)按重量比例分配)。65.收到光明工廠發(fā)來的甲、乙材料驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)材料實(shí)際成本。66.生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料200000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料650000元,車間一般耗用乙材料50000元,管理部門領(lǐng)用乙材料20000元。67.結(jié)轉(zhuǎn)本月生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資80000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資70000元,車間管理人員工資28000元,廠部管理人員工資82000元。68.用銀行存款支付展
我們跟甲方簽合同含稅3795457.36 稅金313386.39 收到預(yù)付款127971.34 實(shí)際發(fā)生材料成本127971.34機(jī)械112920.8人工費(fèi)898058.3 如果給對(duì)方開127971.34的發(fā)票 材料、人工、勞務(wù)分別結(jié)轉(zhuǎn)多少合適?
47.(10.0分)中興公司(增值稅一般納稅人)2021年5月發(fā)生下列部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)用借貸記賬法編制會(huì)計(jì)分錄,并注明必要的明細(xì)科目。(1)5月5日,購(gòu)入甲材料,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款120000元,增值稅額為15600元,發(fā)生裝卸費(fèi)1400元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未運(yùn)到;(2)5月11日,該批甲材料已驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購(gòu)成本;(3)5月12日,根據(jù)合同規(guī)定,向東方公司購(gòu)買乙材料,以銀行存款預(yù)付貨款150000元;(4)5月18日,向東方公司購(gòu)買的乙材料運(yùn)到企業(yè)并已驗(yàn)收入庫(kù),收到對(duì)方開來的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明材料價(jià)款120000元,增值稅額15600元;(5)5月20日,收到東方公司退回多付的預(yù)付貨款。要求:3將會(huì)計(jì)分錄答案寫在上
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬(wàn)元,預(yù)算成本是700萬(wàn)元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬(wàn)元,完成產(chǎn)值200萬(wàn)元,收到成本發(fā)票80萬(wàn),實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬(wàn)左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬(wàn) 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價(jià)款結(jié)算100萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬(wàn)元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬(wàn)元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會(huì)計(jì)科目和金額
我們小規(guī)模納稅人公司和一個(gè)一般納稅人公司長(zhǎng)期合作,2024年我公司支出給對(duì)方公司各種費(fèi)用大概二十多萬(wàn)三十萬(wàn),2025年1月簽合同包了對(duì)方公司一個(gè)100w項(xiàng)目并取得發(fā)票。支付的費(fèi)用又是匯款時(shí)對(duì)方公司要求打到他們公司好多員工的個(gè)人賬戶,比如勞務(wù)費(fèi)工資借款設(shè)備材料等轉(zhuǎn)出,因?yàn)閱为?dú)勞務(wù)費(fèi)工資都幾萬(wàn)的就沒申報(bào)個(gè)人所得稅系統(tǒng),也不可能開到單獨(dú)的發(fā)票,因?yàn)閷?shí)際為打給對(duì)方公司的,現(xiàn)在年度匯繳,我能不能用這張對(duì)方公司開來的100w發(fā)票作為支付給對(duì)方這些三十多萬(wàn)支的憑證,并做為成本稅前抵扣。急,謝謝老師
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬(wàn)普票不交稅嗎
老師你好!請(qǐng)幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費(fèi)是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費(fèi)里
試算平衡表期末余額對(duì)不上怎么回事,重算,還是對(duì)不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購(gòu)買社保,對(duì)公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
比如,自己開拼多多網(wǎng)店,賣自己各處從個(gè)人手中回收的二手商品,沒有發(fā)票,無(wú)法證明所售賣的東西是自己回收買來的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進(jìn)行銷售,銷售額較高,比如一個(gè)月賣了40萬(wàn),需不需要交稅,怎么交稅,交多少。
現(xiàn)在目前好找工作嗎,聽說現(xiàn)在失業(yè)率高?
@董老師,知識(shí)點(diǎn)確認(rèn)。
新收入準(zhǔn)則的五步法是五步