你好 借管理費(fèi)用- 辦公費(fèi)貸銀行存款。 抵減:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)負(fù)數(shù)

購買稅控盤的分錄怎么做
老師,購買稅控盤和抵減稅控盤稅額怎么做分錄?還有2020 年買的稅控盤,然后先做費(fèi)用,等到以后要交稅的時(shí)候,再做稅控盤遞減分錄可以嗎?
稅控盤的分錄怎么做呀 購入稅控盤
老師,購買稅控盤怎么做分錄
老師我稅控盤抵減分錄怎么做呀
老師,有合并報(bào)表的軟件么
公司買的汽車有30幾萬和10幾萬的,是不是提足(4 年最低年限)折舊,就不用繼續(xù)提折舊了? 或者再多一點(diǎn)5年年限也可以,車輛折舊不能到凈值 0(需留預(yù)計(jì)凈殘值),是這樣子嗎? 然后我想問這個(gè)殘值比如說還剩3000,我賣2000,分錄怎么做,假設(shè)殘值3000,我賣5000分錄怎么做
老師,公司自建廠房,還沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以給對方開租賃發(fā)票嗎
現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)銷售,稅款怎么交,如果主播注冊了營業(yè)執(zhí)照,那么有收入進(jìn)賬,不開票怎么交稅
企業(yè)買的不動(dòng)產(chǎn)不超過500萬可以一次性抵扣完嗎,相關(guān)政策也發(fā)一下
給不是公司的員工送禮,都是按偶然所得是不
我是代理記賬會計(jì),現(xiàn)在給一家公司做賬,可以0申報(bào)個(gè)稅嗎?沒有員工,流水很少,這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
想問一下,小規(guī)模納稅人,法人是外國人,1-8月有中國員工,個(gè)稅申報(bào)1-7月法人是申報(bào)非居民所得,中國員工申報(bào)綜合所得工資薪金,然后8-9月份中國員工離職了,沒有申報(bào)綜合所得工資薪金,然后8-9月份法人是有申報(bào)非居民所得,現(xiàn)在10月份新增中國員工,要報(bào)綜合所得工資申報(bào),彈出存在往期未申報(bào),提交稅局之后說是逾期未申報(bào)要處罰,說沒有國內(nèi)人員要做0申報(bào),想問下這種可以提出異議嗎
在你能控制合同設(shè)計(jì)和實(shí)際履行的前提下,“SaaS / 遠(yuǎn)程技術(shù)服務(wù)模式 + 日方在中國不構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)(PE)” 一般是雙方綜合稅負(fù)最低的結(jié)構(gòu)。 原因:按中日稅收協(xié)定,這類“技術(shù)服務(wù)收入”可以按營業(yè)利潤處理 → 中國不扣預(yù)提所得稅 0%,只剩下中國這邊對進(jìn)口服務(wù)的增值稅(通常 6%,還能抵扣),日方只在日本繳本國企業(yè)所得稅。 上面這話是什么意思
制造企業(yè),一般納稅人,主產(chǎn)品是電氣產(chǎn)品,開票時(shí)候,合同里有安裝費(fèi),差旅費(fèi),開票時(shí)候,這些項(xiàng)目的稅務(wù)代碼,是跟隨主合同走嗎?還是就開這些


這個(gè)抵減的只是稅控盤的費(fèi)用是嗎? 還有一個(gè)技術(shù)維護(hù)費(fèi)也可以抵減嗎?
?你好? 是的。 技術(shù)服務(wù)費(fèi)也可以抵的。 都可以全額抵扣? ?
這是做分錄,那我要怎么實(shí)際操作才能享受這個(gè)抵減呢
?你好? ? 你們申報(bào)就可以了。 你是小規(guī)模 哇?
哦哦,直接抵減稅額是吧
我們這個(gè)季度的本來就沒有超過,那也不用抵減了
嗯是的。 填寫申報(bào)抵減就行了。? ?是的?