您好,這種情況發(fā)票還是要正常開具、收入正常確認,然后根據抵賬協議,用應收和應付(應付也是需要對方正常開票的)對抵就可以了。
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農民工,現在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發(fā)生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
您好,老師,我們公司是商貿企業(yè),有些科目例如預付和預收賬款,我就不想使用,用應收和應付代替,但是遇到一種情況,例如當月收到貨也付款給供應商,當月的產品也做出來,結轉了銷售成本,兩個月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應交稅費—應交增值稅—進項 貸預付賬款 我的意思是怎么可以不使用預付賬款,直接用應付賬款呢,
我們公司屬于央企的代理商,找央企買貨,掛應付賬款,央企如果有本省的維修項目由我們負責,我們開票給央企,做賬時做收入,沖應付賬款。最近維修項目央企需要給我們付款,和我們商量用維修項目的欠款(欠我們的)抵掉我們欠他的貨款,雙方簽訂了一份抹賬協議,我還怎么做賬呢?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,職工教育經費怎么計算呢,我用應付職工薪酬貸方累計金額減去借方累計金額后算出來職工教育經費納稅調增金額,但是審計給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計給的調增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會,職工福利費能按工資薪的2%扣除嗎
那我應該怎么辦這個業(yè)務
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個稅申報嗎?
有家單位漏記了一個月工資,是掛在法人上的,現在要注銷,稅務局要求把所有未發(fā)工資計入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經做過,現在要不要把漏記的這個月工資補記上?
老師,現在是簡易確認式申報嗎 是不是我只要勾選認證進項 就自動生成季報才一步步申報? 進項發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個體工商戶都需要申報什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務局查,可不可以在A105000的30行中調增1696/0.05=33920元
工程部放制造費用還是管理費用好些 ,技術員是給產線調機的
有正常開票,有正常收入確認,就是因為他原本是我們的供應商,所以他開票給我們掛應付,我們開票給他的時候我直接從應付對抵了,沒有掛應收,現在收到一份抹賬協議,我就不知道該怎么處理了?
您好,這個需要從應收科目過下的,收到這個抵賬協議的時候沖抵才對。
之前的賬務都沒有過應收,現在應該怎么辦?
您好,可以補充做一個調整分錄,借應收,貸應收就可以,寫一個調賬說明,和抵賬協議一起附在憑證后面就可以了。