你好這個不對,管理費用不能做貸方,要做也是做借方負數(shù)
老師,社保自動減免這塊怎么做賬 比如以前每月單位扣800 個人扣200,是借管理費用 800 其他應(yīng)收 200 貸銀行存款1000 ,現(xiàn)在只扣個人的200 ,怎么做賬呢,就直接借 其他應(yīng)收200 貸 銀行存款 200嗎?
老師,這樣子計提公積金以及發(fā)放工資的會計處理是否正確呢?如有不對,可以告訴我怎么填寫嗎?基本工資5000元,公積金單位個人分別繳納200元,實發(fā)工資4800元 借:管理費用-工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 借:管理費用-公積金(單位部分) 200 貸:其他應(yīng)付款-公積金中心 200 借:應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳公積金(個人部分) 200 貸:其他應(yīng)付款-公積金 200 借:其他應(yīng)付款-公積金 400 貸:銀行存款 400 借:應(yīng)付職工薪酬 4800 貸:銀行存款 4800
不是說本年如果有差錯的話,是紅字沖減的, 比如 借 管理費用-部門A 200 貸 銀行存款 200 紅字沖減: 借 管理費用-部門A -200 貸 銀行存款 -200 再做正確分錄: 借 管理費用-部門B 200 貸 銀行存款 200 為什么有的人是直接用下面的分錄的? 借 管理費用-部門B 200 貸 管理費用-部門A 200
懂的老師請回答, 不是說本年如果有差錯的話,是紅字沖減的, 比如 借 管理費用-部門A 200 貸 銀行存款 200 紅字沖減: 借 管理費用-部門A -200 貸 銀行存款 -200 再做正確分錄: 借 管理費用-部門B 200 貸 銀行存款 200 為什么有的人是直接用下面的分錄的? 借 管理費用-部門B 200 貸 管理費用-部門A 200
分不清這兩個科目在借方時的區(qū)別了。比如用銀行存款支付管理部門水電費,不是要寫成借管理費用,貸銀行存款嗎?可是能不能也寫成借應(yīng)付賬款 貸銀行存款呢?因為應(yīng)該付的錢已經(jīng)支付,不是應(yīng)付賬款減少嗎?它們有什么區(qū)別?又比如管理部門用銀行存款還前欠某單位貨款,不是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎?那能不能看到是管理部門的,也寫成借管理費用呢?現(xiàn)在分不清這兩個在借方時在什么時候該用這兩個了。是不是明細科目有"費用"的都是否計損益的費用類科目呢?只有"貨款"才要計應(yīng)付賬款嗎?有人能指點一下說說它們怎么區(qū)分嗎
老師個體戶是定期定額顯示上期核定應(yīng)納稅經(jīng)營額是5萬,如果月度收入10萬,需要調(diào)整月度應(yīng)納稅經(jīng)營額不,還能個體戶還能繼續(xù)維持定期定額不
其他人名義貸款給轉(zhuǎn)賬給投資人,投資人轉(zhuǎn)進公司賬戶,這個貸款可以用公司賬戶的錢還嗎?
老師請教下,我們是一家暖通設(shè)備有限公司,現(xiàn)在有筆業(yè)務(wù)是購買維修材料去維修空調(diào),請問這個材料不入賬直接去維修了,借方寫原材料還是主營業(yè)務(wù)成本或者該怎么寫,貸方是銀行存款;同樣的是夠買空調(diào),銀行支付,不入庫,直接去安裝,請問這兩個業(yè)務(wù)的借方分別是什么科目?
老師,個體戶是定期定額,核定執(zhí)行期起2025年1月1日,核定執(zhí)行期止是2025年12月31日,是不是2026年 需要到稅務(wù)局繼續(xù)申請定期定額呢
勞務(wù)派遣公司2024年12月時,收取用工單位支付的勞務(wù)派遣員工2025年1月的工資2000元,在2024年12月開發(fā)票給用工單位,并做會計分錄: 1、收取收入(借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000); 2、確認成本(借:主營業(yè)務(wù)成本1500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1500); 3、2025年1月支付勞務(wù)派遣員工工資1500元(借:應(yīng)職工薪酬-工資1500 貸:銀行存款1500) 假設(shè)全年就此筆業(yè)務(wù),請問2025年5月企業(yè)所得稅匯算清繳時,職工薪酬-工資薪金支出賬載金額、實際發(fā)生額、稅收入金額分別怎么填?
老師,我們賣車,不給客戶銷售合同,也可以吧?
老板名下多個公司和1個個體戶,法人不是同一個人,個體戶長期只有一個客戶,客戶每月只用銀行承兌結(jié)算一次,然而收到的銀行匯票都被老板背書轉(zhuǎn)給第三方了,錢都直接打到老板其他公司賬戶了,根本不進個體戶的賬戶,這種有風(fēng)險嗎?
2022.7買車位付了116w2024.12.24開發(fā)商開了一張普票這種行為合法嗎
供應(yīng)商已按照采購要求購買了競爭性磋商文件。老師這句啥意思
老師,我們單位與另一個單位簽了技術(shù)外圍協(xié)議,雇的7個人用給他們報個稅嗎?
費用是不是都不能做貸方?是金蝶不允許這樣是嗎?
這個是你做貸方會虛增本年累計數(shù),財務(wù)軟件做賬不建議做貸方
所以用紅字沖減才正規(guī),最底下的那個做法不建議,對嗎?
是的,你可以直接做借 管理費用-部門B 200 借 管理費用-部門A -200
不需要紅字沖減再藍字更正嗎?
1 可以按1 寫做,2 也可以就這樣,借 管理費用-部門B 200 借 管理費用-部門A -200 貸方?jīng)]有問題 可以不處理,不做