借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
票已經(jīng)開給客戶,貨也已經(jīng)發(fā)了,該怎么寫分錄
發(fā)票已經(jīng)開給客戶了,次月發(fā)生了銷售退貨,發(fā)票該怎么開
我司發(fā)票已經(jīng)開給客戶,客戶已經(jīng)付款給我司。但是我司的貨物還沒有發(fā)給客戶。這個(gè)怎么做分錄?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)到了 貨款也已經(jīng)支付 但是暫時(shí)未用到該發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師 我們收到商品發(fā)票 貨款已付 貨也已經(jīng)送給我們的客戶,我該如何做分錄?
老師,比較棘手的問題 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬,但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,請教
流動(dòng)資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬,實(shí)際金額42萬,稅收金額45萬。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用?百度2種說法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過系統(tǒng)
一般納稅人中沒有勾選過的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒有退稅處理,這個(gè)月初開始做,提交后,專管員說讓下個(gè)月再申請 ,這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上,我們增值稅已經(jīng)申報(bào)過了,2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時(shí),再認(rèn)證使用。現(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅,做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒有交稅。
老師,還沒收到款,是不是把銀行存款寫成應(yīng)收賬款就可以了?還有,我們是從其他地方買進(jìn)來直接送到客戶那里的,可以不做庫存商品科目么
你好是的,做應(yīng)收賬款里面。
你的庫存商品的發(fā)票當(dāng)月到了當(dāng)月就直接確認(rèn)收入的話,可以直接做成本。