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老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度要做所得稅納稅申報(bào),所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額,想抵減去年匯算清繳所產(chǎn)生的多納所得稅,填表該怎么填,謝謝老師

老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度要做所得稅納稅申報(bào),所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額,想抵減去年匯算清繳所產(chǎn)生的多納所得稅,填表該怎么填,謝謝老師
2021-07-14 07:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-14 07:35

你好? 申報(bào)后 不要扣款? ? 需要去稅務(wù)大廳處理后? 帶上公章 做稅款抵欠就可以

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快賬用戶6111 追問(wèn) 2021-07-14 07:40

老師,網(wǎng)上不可以直接填嗎?這個(gè)抵減的分錄應(yīng)該怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-07-14 10:12

不能直接填的 執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,賬務(wù)處理: 1、在匯算清繳年度的次年(如2021年匯算清繳2020年報(bào)表,這里的次年指2021年)先沖減匯算清繳所屬年度多計(jì)提的所得稅費(fèi)用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:所得稅費(fèi)用 這樣在“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅”借方有一個(gè)多交的金額,可以在以后年度繳納的時(shí)候“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅”科目下借貸方自然抵減。 2、如果不做沖減的分錄,在下年或以后抵減年度計(jì)提所得稅時(shí)少計(jì)提該多繳部分的金額。

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你好? 申報(bào)后 不要扣款? ? 需要去稅務(wù)大廳處理后? 帶上公章 做稅款抵欠就可以
2021-07-14
產(chǎn)生個(gè)人稅費(fèi)需要繳納滯納金嗎?謝謝 有
2021-04-01
同學(xué)你好 因?yàn)槟氵€沒(méi)有申報(bào)年度匯算清繳
2021-04-08
您好,您的意思是今年您進(jìn)行了補(bǔ)申報(bào)去年的2季度3季度4季度是嗎
2021-04-15
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 已經(jīng)繳納所得稅,影響的是凈利潤(rùn),不影響應(yīng)納稅所得額 應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-03-19
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