支付多久的場地租金呢?

你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對不對
王超老師,我們是民非企,攤銷學(xué)校場地租金, 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款- 對嗎?還是借:業(yè)務(wù)活動成本-非限定-租金 貸:其他應(yīng)付款 哪個分錄更適合點(diǎn)??
你好,老師,支付教學(xué)場地租金,借:其他應(yīng)付款 貸銀行 還是借:待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行 哪個比較適合???
繳納租金,攤銷租金 借:待攤費(fèi)用-租金(還是其他應(yīng)付款-租金) 貸:銀行 攤銷時,借:管理費(fèi)用-租金 貸:待攤費(fèi)用-租金(還是其他應(yīng)付款) 老師,哪個科目適合點(diǎn)?欠款的
老師你好,企業(yè)一年房租可以不通過預(yù)付賬款嗎,支付時借:長期待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 攤銷時借管理費(fèi)用-房租 貸:長期待攤費(fèi)用-房租
老師 我們項(xiàng)目有一筆罰款 一共15000 期中5000是項(xiàng)目自己承擔(dān)。住建局給的二維碼付款,公司轉(zhuǎn)給個人,個人掃碼付10000元,但是開出來的發(fā)票是15000。這樣發(fā)票和付款對不上了。這樣的怎么做賬??
老師,就是兼職工資,我今天發(fā)的是十月工資,他今天才給我開發(fā)票,我這個稅是放十月申報吧?發(fā)票上今天開的又寫次月15內(nèi)申報,我放十月申報沒有問題吧!
老師,請問我們法人貸款用于公司經(jīng)營,利息由我們公司轉(zhuǎn)給法人,然后法人把利息付給銀行,這樣的話,我們法人要交稅嗎
股東給賬戶轉(zhuǎn)的投資款怎么做分錄
籌建期間產(chǎn)生的年度合同費(fèi)用需要月月攤銷嗎?還是一筆做到籌建期,籌建期就半年
請問老師公司是小規(guī)模,如果現(xiàn)在升為一般納稅人,之前收到的進(jìn)貨發(fā)票,升為一般后能開13%嗎?
超市申報免稅貨物用免稅代碼是那個?
老師,施工項(xiàng)目上,因?yàn)檫M(jìn)度測量不足,班組組長以自己的名義跟公司借支生活費(fèi),一種情況,是班組后期個人代開就建筑服務(wù)發(fā)票結(jié)算時,直接沖銷。一種是班組里的另外一個工人代開發(fā)票直接沖銷后結(jié)算尾款,老師,這兩種方式合規(guī)嗎?
請問普票不填地址可以嗎?
老師,請問我們法人貸款用于公司經(jīng)營,利息由我們公司轉(zhuǎn)給法人,然后法人把利息付給銀行,這樣的話,我們法人要交稅嗎


一個月的,
欠款好多,
那直接記入相關(guān)的成本費(fèi)用就行
那要計(jì)提租金,才行,
不用吧,支付的時候直接記入費(fèi)用了
計(jì)提攤銷租金, 借 管理費(fèi)用-租金 貸:待攤費(fèi)用-房租 還是貸其他應(yīng)付款
這種需要看你付款的時候咋做的了
那付款時,掛待攤費(fèi)用-租金,或者其他應(yīng)付款都可以???
可以計(jì)入到待攤費(fèi)用租金里面攤銷
如果記入其他應(yīng)付款,也可以???
攤銷的不計(jì)入其他應(yīng)付款
計(jì)提的租金,欠款的
哦,那可以加記入到其他應(yīng)付款