同學(xué)你好,按不含稅金額填在主表第10行就可以;
小規(guī)模納稅人未達(dá)到月度未達(dá)到10萬元的收入,季度30萬,這個(gè)在增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候,是不是填在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那一行里面
老師請問在納稅申報(bào)滴時(shí)候,小規(guī)模納稅人沒達(dá)到起征點(diǎn),免稅銷售額,未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額11項(xiàng)數(shù)字怎么填寫不上呢?需要填寫附表嗎?這個(gè)一個(gè)季度開票含稅額才一萬怎么填這個(gè)表免增值稅
小規(guī)模納稅人二季度銷售不動(dòng)產(chǎn)434742元,填增值稅申報(bào)表填在征收率5%的那行,然后保存的時(shí)候就提醒我未達(dá)到起征點(diǎn),不要交稅可是銷售不動(dòng)產(chǎn)是要交稅的
小規(guī)模納稅人二季度銷售不動(dòng)產(chǎn)434742元,填增值稅申報(bào)表填在征收率5%的那行,然后保存的時(shí)候就提醒我未達(dá)到起征點(diǎn),不要交稅
小規(guī)模納稅人二季度銷售不動(dòng)產(chǎn)434742元,填增值稅申報(bào)表填在征收率5%的那行,然后保存的時(shí)候就提醒我未達(dá)到起征點(diǎn),不要交稅可是銷售不動(dòng)產(chǎn)是要交稅的
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
但是稅額不對而且銷售不動(dòng)產(chǎn)不免稅
同學(xué)你好, 小規(guī)模納稅人合計(jì)月銷售額超過15萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,)免增值稅。 銷售額以所有增值稅應(yīng)稅銷售行為(包括銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn))合并計(jì)算銷,判斷是否達(dá)到免稅標(biāo)準(zhǔn)。 沒 有超過45萬,應(yīng)是免稅的; 如果不動(dòng)產(chǎn)收入超過45萬,就是需要交稅的;
老師你看填的對嗎
同學(xué)你好,應(yīng)是填第10行中;上面不填;
我上午咨詢的稅務(wù)局說銷售不動(dòng)產(chǎn)就要交稅
免稅的是3%
同學(xué)你好,應(yīng)不是的;我們都是這樣報(bào)的;如果是要交稅,就不會彈出未達(dá)起征點(diǎn)這個(gè)條件呢;
那應(yīng)該怎么辦
同學(xué)你好,可以問下稅務(wù)這種情況如何申報(bào)