以前年度損益調(diào)整要轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
老師,在匯算清繳時發(fā)現(xiàn)年度賬有問題,通過以前年度損益調(diào)整科目核算嗎? 那如果這樣的話,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤和利潤表里的利潤總額會不會有差額?這個差額提現(xiàn)在哪里?
利潤表的凈利潤為負(fù)數(shù),老師,年度財務(wù)報表可以按照原來的記么,那我記的這筆以前年度,還需要調(diào)么, 還是記到現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表啊,如果記到現(xiàn)在還需要調(diào)整12月的年度財務(wù)報表么,現(xiàn)在彈出來的年度財務(wù)報表,我也是按照這個填寫的,那我現(xiàn)在記一筆以前年度損益調(diào)整,還需要調(diào)整這個年度報表么?還是不用調(diào)整?假如我12月資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤是-1749.66 我3月份的 財務(wù)報表 資產(chǎn)負(fù)債表 里面的 利潤分配未分配利潤是不是就-51749.66呀,還需要用調(diào)整 年度報表么,
老師,請問一下現(xiàn)在利潤表申報的時間以前年度損益調(diào)整這個不提現(xiàn)。那么我有這個明細(xì)賬的話我在報表里,怎么提現(xiàn)?;蛘咿D(zhuǎn)到哪個科目下記載
請問老師,在21年做賬的時候,有繳納20年企業(yè)所得稅的分錄,用了以前年度損益調(diào)整這個科目。現(xiàn)在21年結(jié)賬以后,資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)了以前年度損益調(diào)整這個金額,但是利潤表里沒體現(xiàn),比如未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)是5萬,但是本年凈利潤是7萬,中間相差的2萬就是以前年度損益調(diào)整的金額。這種情況,我在申報年報的時候,填財務(wù)報表,會提醒我報表勾稽關(guān)系不對,但是這個以前年度損益調(diào)整的金額又是真實(shí)存在的,這個怎么處理呢?
老師,我們公司以前是請代理公司記賬,現(xiàn)在是自己拿回來做,提供給我22年12月?lián)p益表里有以前年度損益調(diào)整112.12,現(xiàn)在要申報22年的年度財務(wù)報表,電子稅務(wù)局里的利潤表里沒有這個項(xiàng)目呀?我該怎么填寫?
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,專款專用,支付時借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當(dāng)時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?