您好 請(qǐng)問(wèn)是材料需要收費(fèi)還是維修單獨(dú)收費(fèi)
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),賣給客戶的商品出現(xiàn)問(wèn)題要售后處理,生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)材料出去維修,但是客戶是要付給我們錢的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理?
老師你好,我們是生產(chǎn)企業(yè),我們的庫(kù)存商品因?yàn)榭蛻舾陌?,銷不出去了,當(dāng)廢品賣了,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理
老師,我們公司賣出的商品應(yīng)質(zhì)量問(wèn)題客戶不收貨,之前已經(jīng)確認(rèn)了收入及銷項(xiàng)稅?,F(xiàn)在要退款給客戶,廢料現(xiàn)場(chǎng)處理賣了8000元錢,我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么樣處理比較合理呢?謝謝
我們是處理固廢的,目前只處理紙?jiān)?、服裝廠線材固廢,客戶他們所產(chǎn)出的固廢需要花錢給我們這些專業(yè)處理公司處理,所以我們才需要開(kāi)票給客戶,然后我們分解成再生資源給水泥廠使用,水泥廠也要我們開(kāi)票,雙方都是13個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)你會(huì)如何處理這個(gè)稅務(wù)問(wèn)題?
老師,我們的銷售人員去外地客戶那里出差,客戶一天給我們300塊錢,但是這個(gè)錢我們?nèi)堪l(fā)給銷售人員了 相當(dāng)于工資發(fā)放了,客戶現(xiàn)在要我們開(kāi)發(fā)票給他們 這種怎么處理呢
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
維修時(shí)需要材料,收的費(fèi)用包含材料和人工
那領(lǐng)用的材料計(jì)入銷售費(fèi)用科目 維修收取的費(fèi)用計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 發(fā)生的人工費(fèi)計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
哦哦,好的,老師
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)句繼續(xù)提問(wèn)