同學(xué)你好 不用的 直接全額發(fā)給他就行了
老師你好,就是我們報(bào)了工資,按扣了個(gè)稅的工資發(fā)的,但實(shí)際有個(gè)員工不用交個(gè)稅,那現(xiàn)在怎么做賬,要調(diào)整工資表嗎?
老師,公司6月份工資個(gè)稅申報(bào)和實(shí)際發(fā)放不符怎么調(diào)???情況是這樣:6月份工資在7月初先申報(bào)了個(gè)稅(1萬(wàn)),后來(lái)工資表又做了調(diào)整(個(gè)稅9000),最后按調(diào)整后的工資表發(fā)了工資,但申報(bào)的已經(jīng)扣款沒(méi)有做調(diào)整,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?是更正申報(bào)退稅?還是在7月工資表調(diào)增減一下啊?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們旗下有2個(gè)公司,現(xiàn)在我們有幾個(gè)員工工資是在1公司發(fā),但是個(gè)稅是在2公司交,現(xiàn)在1公司做賬,實(shí)繳的個(gè)稅和發(fā)工資的那個(gè)個(gè)稅有差異,就是實(shí)繳的個(gè)稅比發(fā)工資的個(gè)稅少,這個(gè)差異要怎么處理調(diào)整?
老師,我們是建筑公司,員工工資不能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放,之前的會(huì)計(jì)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候都按當(dāng)月工資表全部申報(bào)了,但是兩三個(gè)月后才給員工發(fā)工資,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題是實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候某些員工因?yàn)檫@樣那樣的原因,不發(fā)工資了,相當(dāng)于個(gè)稅申報(bào)了,但是工資實(shí)際不給發(fā)了,那這種情況我要怎么調(diào)整?
就是我申報(bào)個(gè)稅了但是沒(méi)發(fā)工資,老板說(shuō)當(dāng)作現(xiàn)金給員工發(fā)工資,但實(shí)際沒(méi)發(fā),這整個(gè)做賬流程我要怎么處理
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫(xiě)嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
我是發(fā)了工資再報(bào)的個(gè)稅
那就直接全額發(fā)工資就行了 之前扣的還給人家
那我做賬的話,這個(gè)月怎么做賬?其他應(yīng)付款?
那我差額直接在工資表做扣款,做賬直接做營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)是不是要報(bào)增值稅的
對(duì)的 是其他應(yīng)付款的哦 然后 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
那如果我差額直接在工資表做扣款,做賬直接做營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)是不是要報(bào)增值稅的呀?
對(duì)的 要報(bào)增值稅的哦
那如果是沒(méi)有扣員工的個(gè)稅,公司承擔(dān)了,那有沒(méi)有什么影響
那就計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提這個(gè)部分的金額
老師那缺勤扣款那一部分怎么做呀?做賬要體現(xiàn)嗎?報(bào)稅是按缺勤扣款之后的數(shù)字來(lái)報(bào)的吧,這一部分是不是不用在做賬里面體現(xiàn)就行了
那個(gè)直接扣就行了 算出來(lái)的工資就是應(yīng)發(fā)工資的 做賬不用體現(xiàn)
那就是你說(shuō)的應(yīng)發(fā)工資就是扣了缺勤哪些之后的工資羅,不用再弄一個(gè)應(yīng)發(fā)一個(gè)缺勤扣款對(duì)吧?然后就是個(gè)稅公司承擔(dān)的話那就是多計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,那支付的時(shí)候這一部分個(gè)稅不用分個(gè)人和公司了對(duì)吧?那工資表上面的實(shí)發(fā)工資就是應(yīng)發(fā)減去社保部分沒(méi)有扣個(gè)稅,那這樣到時(shí)候稅局會(huì)不會(huì)查呀?
對(duì)的 你的應(yīng)發(fā)工資就是實(shí)際出勤工資 缺勤請(qǐng)假的都不含在內(nèi)
那實(shí)發(fā)工資就是應(yīng)發(fā)減去社保部分沒(méi)有扣個(gè)稅,那這樣到時(shí)候稅局會(huì)不會(huì)查呀
沒(méi)有個(gè)稅肯定是不扣的 真實(shí)的 不查
那要是要扣個(gè)稅我也沒(méi)扣個(gè)人的呢?
那你計(jì)提工資的時(shí)候要多計(jì)提的