你好,調(diào)增的部分,不需要做賬務(wù)處理。
個(gè)人的社保由公司承擔(dān),計(jì)入了職工福利費(fèi),超過了工資總額的14%,已匯算清繳,今年該怎么調(diào)賬?
匯算清繳職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),教育經(jīng)費(fèi)扣除限額是不超過工資薪金總額的14%,2%,8%。這里的工資薪金總額是指的那個(gè)數(shù)?比如本年度實(shí)付工資100萬,福利費(fèi)30萬,社保20萬,工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬,都計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬,合計(jì)160萬。三費(fèi)扣除限額的依據(jù)工資薪金總額是按100萬還是160萬?
個(gè)人所得稅,社保,個(gè)人承擔(dān)的部分,公司都承擔(dān)了,是記到職工福利費(fèi)里面嗎,匯算清繳是要調(diào)增嗎
老師,公司統(tǒng)一的工作餐,是直接計(jì)入職工福利費(fèi),然后年度匯總不超過工資總額14%的話就不用管了,還是計(jì)入每人的工資里面申報(bào)個(gè)稅啊
老師您好,我的應(yīng)付職工薪酬下有5個(gè)二級科目:工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金、職工福利,請問年末匯算清繳時(shí),工資總額的14%可以計(jì)入福利費(fèi),這個(gè)工資總額包括哪些內(nèi)容
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
不太明白,工資一共申報(bào)6000,個(gè)人社保3846.75,我是工資單做的管理費(fèi)6千,個(gè)人社保全部做到管理費(fèi)-職工福利費(fèi)里了,匯算清繳的時(shí)候所有費(fèi)用9846.75都抵扣了,沒有收入,只有這些費(fèi)用
你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,填寫的是多少?
個(gè)稅兩個(gè)月一共申報(bào)6000元
你們不允許抵扣的,這個(gè)人負(fù)擔(dān)的,社保調(diào)增。
福利費(fèi),也是需要合并到工資交個(gè)稅的。
是建筑業(yè),社保都是掛靠證書的人員繳納的社保
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,你也可以給他做到工資里面,然后填寫扣除項(xiàng)目,正常的做社保就可以抵扣。
這么做的話,福利費(fèi)根本就不允許抵扣的你,因?yàn)槟銢]有交個(gè)稅。
這樣是一點(diǎn)都不允許抵扣的?那今年調(diào)賬行不行?
做到工資里,我那匯算清繳的表和其他表的數(shù)據(jù)就都不對了,老師你看看怎么做合適一些
你想怎么調(diào)整得看你賬上是怎么做的,還有還得看你怎么申報(bào)的。
老師,是因?yàn)樗麄儧]有申報(bào)個(gè)稅,所以個(gè)人的社保不允許抵扣是嗎?
你好 對的,是這么理解的。
老師,如果去年做到職工福利費(fèi),今年調(diào)賬行不行?
你好,你是要打算調(diào)整到哪個(gè)科目里面?
我也不知道調(diào)到哪個(gè)科目合適,老師你給參謀參謀
建議你之前的就不要再調(diào)整啦。
如果你想抵扣的話,你就給他們做到工資里面申報(bào)個(gè)稅,然后算個(gè)稅的時(shí)候,在專項(xiàng)扣除里面填寫。這樣的話,還不多交個(gè)稅,你們單位還能抵扣。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。