?同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說(shuō)一下嗎
老師 如果4月份計(jì)提了工資,但是在7月份才發(fā)4月份的工資,這種情況是先只計(jì)提4、5、6月的工資就可以了嗎?
老師,1月份工資,社保計(jì)提多了,下個(gè)月要沖掉多計(jì)提的部分,沖的話隨便2月份,3月份或是7月份,8月份都可以沖吧?
老師,如果3月份工資計(jì)提多了,4月份沒(méi)有沖回,在6月份沖回的,不要緊吧?
老師,1-6月份的計(jì)提的工資錯(cuò)了,在7月份時(shí)沖回計(jì)提的工資,那1-6月因計(jì)提的工資結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)里面,本年利潤(rùn)同時(shí)也需要沖回嗎?我是這樣做的對(duì)嗎?糾結(jié)本年利潤(rùn)要不要沖回
老師您好,年末付了一筆費(fèi)用一萬(wàn)多吧,發(fā)票員工沒(méi)拿回來(lái)沖帳,如果一月份拿回來(lái)沖帳了,發(fā)票日期是12月份的,可以計(jì)入一月份的費(fèi)用里嗎
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今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫(xiě)上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
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老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問(wèn)1000元的差額怎么處理?
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一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
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老師,就是3月份計(jì)提工資時(shí),多計(jì)提了,多計(jì)提的工資要做相反分錄沖回的,在6月份做的分錄沖回的,可以嗎?
您好,可以,這是可以的
老師,麻煩看一下,這樣做分錄嗎?
可以的,或者就用原來(lái)分錄的負(fù)數(shù)分錄
嗯嗯,老師還是用原來(lái)的分錄做負(fù)數(shù),這樣好結(jié)轉(zhuǎn)些,對(duì)吧?
您好,是的,是這樣的