您好,借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬~工資,借應(yīng)付職工薪酬~工資,貸其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,銀行存款。借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬~社保公積金,借應(yīng)付職工薪酬~社保公積金,其他應(yīng)付款,貸銀行存款
老師 請(qǐng)問下計(jì)提和發(fā)放工資時(shí)怎么做分錄 需把公積金、社保、個(gè)人所得稅考慮在內(nèi) 最好是帶上數(shù)字 謝謝老師了
老師 計(jì)提和發(fā)放工資怎么做分錄 需涉及社保 公積金 個(gè)人所得稅
老師您好,請(qǐng)問每月計(jì)提工資和發(fā)放的時(shí)候個(gè)人所得稅處理的會(huì)計(jì)分錄分別怎么做,謝謝
老師您好,請(qǐng)問一下,社保費(fèi)計(jì)提和繳納自己計(jì)提工資和發(fā)放工資的時(shí)候這個(gè)分錄怎么做才是正確的,掛在其他應(yīng)收款嗎謝謝老師細(xì)說
老師,我在會(huì)計(jì)問中看到關(guān)于工資、社保、公積金還有個(gè)稅的計(jì)提分錄是這樣的,請(qǐng)問:①這個(gè)是不是先計(jì)提,后發(fā)工資,再交社保、個(gè)稅、公積金的分錄 ②“上月計(jì)提之后,下月先交社保、個(gè)稅、公積金,后發(fā)工資 和“上月計(jì)提之后,下月先發(fā)工資,后交社保、個(gè)稅、公積金”的分錄是不一樣的?如果不一樣,分錄分別是什么?謝謝
請(qǐng)問老師,24年9月計(jì)提了第三季度的土地使用稅5572元,10月繳納了,然后高企用地減半25.2月稅務(wù)又給我們退回了5572元,稅務(wù)退回的分錄應(yīng)該怎么做?
老師下午好,請(qǐng)問,我司要收客戶美元,現(xiàn)客戶要求開票,這種情況是開具什么發(fā)票,要考慮的因素是哪些,煩請(qǐng)老師告知,謝謝!
臨時(shí)工來工作,包交通費(fèi),取得的高鐵發(fā)票如何入賬
一般納稅人零申報(bào)不超幾個(gè)月可以
請(qǐng)問一下,企業(yè)匯算清繳有成本項(xiàng)目需要調(diào)增,但是以前有未彌補(bǔ)虧損,這種情況下是不需要繳納稅款吧?成本項(xiàng)目調(diào)增,5月當(dāng)月調(diào)整所得稅費(fèi)用科目,不需要調(diào)整以前的財(cái)務(wù)報(bào)表吧?年度報(bào)表是不是還按2024年12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)年度的?
老師,應(yīng)付工資余額是正確的還有800未付款,4月賬目發(fā)現(xiàn)一個(gè)3月員工漏扣了60元未扣款,工資3月已經(jīng)申報(bào)了,4月工資扣除,60元個(gè)稅未計(jì)提,另一個(gè)員工3月工資申報(bào)了,因?yàn)閷m?xiàng)扣除問題,3月多計(jì)提個(gè)稅780元,個(gè)稅款多扣780元,4月按工資發(fā)放。個(gè)稅已經(jīng)計(jì)提,圖二憑證不會(huì)做
老師您好,公司1-5月的酒24箱,已經(jīng)招待了??傆?jì)80000元,發(fā)票剛剛開具的,需要對(duì)公付款,怎樣做賬務(wù)處理合規(guī)呢
剛注冊(cè)的公司,自己設(shè)置個(gè)稅密碼,辦稅權(quán)限上為啥沒有新公司
公司買賣,如果轉(zhuǎn)讓的時(shí)候?qū)嵤召Y本沒到位,有什么風(fēng)險(xiǎn), 老師,如果有具體政策,麻煩附一下政策指導(dǎo),謝謝
小規(guī)模納稅人,匯算清繳時(shí)候,算缺多少成本發(fā)票,是不是去年全年的營業(yè)成本—去年匯算后到今年匯算之前收到的發(fā)票和 就是缺的發(fā)票金額
老師哪個(gè)是計(jì)提 哪個(gè)是發(fā)放啊 混在一起了 看不懂啊
您好,借成本費(fèi)用是計(jì)提,貸銀行存款是發(fā)放