您好同學(xué)。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師好!請問庫存商品是負(fù)數(shù)。怎么結(jié)轉(zhuǎn)才能平呢??? 我的原分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 -100 貸:庫存商品 -100
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的會計(jì)分錄怎么做,怎么結(jié)轉(zhuǎn)后庫存商品余額是負(fù)數(shù),為啥
上月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本數(shù)據(jù)填錯,導(dǎo)致庫存商品變成負(fù)數(shù),本月要怎么紅沖呢,我做會計(jì)分錄,借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本,利潤表又不平了
老師我們是建筑行業(yè)做管道安裝的。需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。那我們資產(chǎn)負(fù)責(zé)表怎么庫存商品是負(fù)數(shù)
暫估分錄 借庫存商品118685 貸庫存現(xiàn)金118685 結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本118685 貸庫存商品118685 為什么主營業(yè)務(wù)成本余額為-4000
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
怎么結(jié)轉(zhuǎn)后庫存商品余額是負(fù)數(shù),為啥
怎么不回復(fù)了
您好同學(xué),那就是結(jié)轉(zhuǎn)錯了數(shù)據(jù)。
您入的小于結(jié)轉(zhuǎn)的,要檢查下金額
庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本用的是月末一次加權(quán)平均法,本來最后成本下來就要比庫存商品金額大,到底怎么做合適呢
您好同學(xué)。月末一次加權(quán)平均法不會導(dǎo)致庫存為負(fù)數(shù),您要看累計(jì)數(shù)
就是累計(jì)數(shù)啊
那你就是算錯數(shù)據(jù)了。這個分錄本身是沒有錯的