你好,如果應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的,稅額是直接利潤(rùn)總額乘以2.5%
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提季度企業(yè)所得稅,我們是小型微利企業(yè),稅額是直接利潤(rùn)總額乘以2.5%嗎
老師,季度利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額*所得稅稅率,我們滿(mǎn)足小型微利企業(yè),且累計(jì)應(yīng)納稅所得額不超100萬(wàn),是不是就是按2.5%計(jì)提
老師:小規(guī)模查賬征收的企業(yè)所得稅報(bào)表填寫(xiě)(小型微利企業(yè)),上課時(shí)計(jì)提企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額乘以0.025的,但我這邊13欄選了“符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅”后,出來(lái)的應(yīng)繳所得稅額跟我利潤(rùn)總額乘0.025的數(shù)額對(duì)不上的,這是什么原因,請(qǐng)教
小型微利企業(yè)本年累計(jì)利潤(rùn)總額0,第四季度計(jì)利潤(rùn)總額5000元,申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅是0還是5000*2.5%呀?
老師我們25.1月銀行流水有發(fā)張某的工資1萬(wàn),但是我看之前申報(bào)的1月份個(gè)稅工資零申報(bào)的,我還有必要更正1月個(gè)稅嗎
老師,查醫(yī)保繳納基數(shù)在哪查?
請(qǐng)問(wèn),匯算清繳時(shí),105090表第二行第一列,資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額,必須跟信用減值損失一致嗎?
增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣,可以從后望前選嗎,日期上沒(méi)有規(guī)定必須選之前的嗎?
所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表第一行的工資薪金支出包不包含個(gè)人承擔(dān)的社保公積金和個(gè)人所得稅?
我們公司花20多萬(wàn)請(qǐng)別的公司開(kāi)發(fā)的軟件 但是沒(méi)有申請(qǐng)軟件著作權(quán)登記,這種也算無(wú)形資產(chǎn)嗎?
電腦版怎么登錄下步怎么操作
收到銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,怎么做賬
工商年報(bào)企業(yè)控股情況 我們是小規(guī)模納稅人 應(yīng)該填其他還是私人控股
你好,老師,我報(bào)2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳,累計(jì)折舊有一部分是補(bǔ)計(jì)提的以前年度的折舊,這個(gè)需要怎么報(bào)了
應(yīng)納稅所得額就是利潤(rùn)總額吧
不是,應(yīng)納稅所得額是指按照稅法規(guī)定確定納稅人在一定期間所獲得的所有應(yīng)稅收入減除在該納稅期間依法允許減除的各種支出后的余額,是計(jì)算企業(yè)所得稅稅額的計(jì)稅依據(jù)。
那季度就要交所得稅了嗎 不是按年交稅?
季度就要交所得稅了
嗯 怎么能少交所得稅呢
比如你的沒(méi)有利潤(rùn),不交所得稅
但是我們有 費(fèi)用不多 收入多,這種由什么辦法嗎
費(fèi)用不多 收入多,2.5%已經(jīng)最優(yōu)惠了
但是交的稅真的是真金白銀的給出去了。。。
對(duì)的,一般的稅率是25%,現(xiàn)在2.5%是最優(yōu)惠的
那是先報(bào)稅還是先計(jì)提所得稅呢
先計(jì)提所得稅,然后申報(bào)
那上一年度有虧損 那這樣還能彌補(bǔ)虧損嗎
上一年度有虧損 還能彌補(bǔ)虧損
那計(jì)提所得稅跟實(shí)際交的就不一樣了吧
你先彌補(bǔ)虧損,再計(jì)提
就是先結(jié)轉(zhuǎn)損益 再?gòu)浹a(bǔ)虧損計(jì)提所得稅?
先結(jié)轉(zhuǎn)損益 再?gòu)浹a(bǔ)虧損計(jì)提所得稅