你好,增值稅也是紅字。

你好,會(huì)計(jì)。我想問下2020年12月份我家公司給對方開了4張銷項(xiàng)票,對方公司也不知道什么原因,2021年2月份說要把發(fā)票退回來,讓我再重新開,對方說已經(jīng)退稅了,我這邊該開紅字發(fā)票唄。
老師上午好,請教一個(gè)問題:公司去年12月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,今年1月發(fā)現(xiàn)單價(jià)錯(cuò)了少開居了500元,就紅字發(fā)票沖回,重新開具了一張正確單價(jià)的發(fā)票,和去年的發(fā)票總金額相差500塊,這個(gè)我會(huì)計(jì)分錄要怎么做
老師你好!我去年12月了一張發(fā)票因?qū)Ψ綐I(yè)務(wù)取消了,沖紅了,后來不用再開了,我的會(huì)計(jì)分錄把原來開的發(fā)票做了經(jīng)字,增值稅這塊的會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢
老師我去年開出去29萬多的票,對方一直沒掛賬,現(xiàn)在把票給我退回了,我是要把原來的收入紅沖嗎?紅沖后怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤,對方12月份讓我們重新開具。對方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎


老師結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅要不要紅字,這個(gè)沖紅了不開了,稅要留底沖下一期的
你好,你是銷售方還是購買方?
我們銷售方
你好,紅字的銷項(xiàng)直接沖減當(dāng)月的銷項(xiàng)就可以了。還是你這月沒開發(fā)票?沒有銷項(xiàng)?
這個(gè)沖紅的發(fā)票不用再開了,稅已經(jīng)抵了其它項(xiàng)目開的發(fā)票銷項(xiàng)稅了
做了這一個(gè)分錄了
你好,就把你當(dāng)時(shí)開的藍(lán)字發(fā)票紅沖就可以了。
你好,可以這樣處理。
那之前結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅需要再做一個(gè)紅字嗎
你好,不用,稅你已抵其他項(xiàng)目的銷項(xiàng)了。