您好 期初未分配利潤%2B本期凈利潤-分配股利-計(jì)提法定盈余公積=期末未分配利潤
資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤怎么計(jì)算
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末數(shù)怎么計(jì)算?
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)加利潤表本期數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)是正數(shù),期末數(shù)是負(fù)數(shù),怎么和利潤表里的凈利潤勾稽,計(jì)算公式是什么
老師,我想確認(rèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)對(duì)吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會(huì)出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù) 如果匯算清繳是補(bǔ)交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)-補(bǔ)交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
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未分配利潤期末數(shù)=本年利潤貸方余額-利潤分配借方余額,對(duì)嗎
不對(duì)啊 根據(jù)我上面的公式啊?
我們執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不計(jì)提盈余公積
執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 按照公司法規(guī)定 也應(yīng)該計(jì)提
沒有計(jì)提
那就不減去計(jì)提的盈余公積
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末數(shù)是負(fù)數(shù),正常嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末數(shù)是負(fù)數(shù),正常的啊