需要,和工資一起計(jì)提個(gè)稅就行了
老師,如果本單位員工在其他單位也有掛職,年終獎(jiǎng)是由多家單位發(fā)放,在進(jìn)行個(gè)稅測(cè)算(全年一次性獎(jiǎng)金收入)時(shí),我是不是只要核算他在本單位的獎(jiǎng)金,還是他自己選擇一家單位進(jìn)行集中測(cè)算和申報(bào)?
單位發(fā)放優(yōu)秀員工的記功一次性獎(jiǎng)勵(lì)需不需要交個(gè)稅?如果需要如何計(jì)算?
老師,麻煩問一下,我單位不是每個(gè)月發(fā)放工資,有時(shí)是3個(gè)月發(fā)一次,這個(gè)怎么報(bào)個(gè)人所得稅,如果每個(gè)月發(fā)工資的話,個(gè)稅是不需要扣的,如果3個(gè)月一起發(fā)的話,就需要扣稅。
如果12月份發(fā)工資,年終獎(jiǎng)提前在12月份發(fā),是不是需要預(yù)交個(gè)稅稅款?2021年全年一次性獎(jiǎng)金有沒有優(yōu)惠政策?
每月用現(xiàn)金發(fā)的優(yōu)秀員工獎(jiǎng)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?需要申報(bào)個(gè)稅嗎?個(gè)稅如何操作申報(bào)?
老師跨省開農(nóng)產(chǎn)品采購發(fā)票或取得的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,電子稅務(wù)局里有操作抵扣的嗎
老師,開具了200萬元,稅率9%的發(fā)票;假如稅率13%我需要開具多少金額的發(fā)票???
調(diào)減19年的管理費(fèi)用14000元,直接在利潤表上減少管理費(fèi)用這一欄金額? 19年的賬務(wù)處理是: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 那更正企業(yè)所得稅匯算清繳表時(shí)應(yīng)該更正那些數(shù)據(jù)金額呢? 調(diào)整19年資產(chǎn)負(fù)債表年度表時(shí),應(yīng)該調(diào)整那一欄數(shù)據(jù)呢? 所有的會(huì)計(jì)分錄是....
老師24年預(yù)提的費(fèi)用在匯算是已調(diào)表,賬上還用調(diào)整嗎,包括一些錯(cuò)賬漏賬也是已調(diào)了報(bào)表賬上還需要調(diào)整嗎,調(diào)整的話回影響25年的數(shù)據(jù)嗎,調(diào)整的話麻煩老師給下分錄謝謝
您好!老師麻煩問一下總包單位承包的話稅率是多少
老師,請(qǐng)問凈資產(chǎn)期初期末均為負(fù)數(shù),國有資本保值增值率該怎么計(jì)算?還有期初是負(fù)數(shù)期末是正數(shù)怎么計(jì)算?
老師,那500萬資產(chǎn),是指年的還是季度的了?
請(qǐng)樸老師回答:空調(diào)維修或者清洗涉及到的人工成本原來代賬都計(jì)入到工資里了,今年6月份把賬收回來后,我想把人工放到主營業(yè)務(wù)成本里面,能在7月份改嗎?還是要等到明年一月份才可以這樣做呢?
老師 請(qǐng)問發(fā)工資 從公賬轉(zhuǎn)私賬可以嗎 就一個(gè)人的 但是公賬沒錢 老板娘把錢轉(zhuǎn)到出納的私人銀行卡 出納再把錢轉(zhuǎn)到公賬上
老師,這是被審計(jì)單位上一任事務(wù)所寫的,2014年1月采購庫存商品羊蝎子500箱(每箱10公斤),采購合同金額19.5萬元,2024年10月28日提貨20箱,其余480箱于錦源公司冷庫存放,2024年11月6日經(jīng)盤點(diǎn)實(shí)存羊蝎子500箱,盤盈20箱經(jīng)了解為其他公司貨物,目前剩余480箱羊蝎子未上架銷售,也未進(jìn)行代售,考慮到食品有保質(zhì)期,不及時(shí)處置可能會(huì)造成損失,另外經(jīng)了解北京佰利錦源貿(mào)易有限公司與文博公司雖未簽有存儲(chǔ)協(xié)議,但對(duì)方口頭表示將按每箱每月4元收取存儲(chǔ)費(fèi),截止2024年10月底羊蝎子冷庫存儲(chǔ)費(fèi)用18000元。(2024年11月文博餐飲公司決議通過法律手段處處理該事項(xiàng),所以未在計(jì)算口頭表示的倉儲(chǔ)費(fèi)用。)我們這次審計(jì)沒有盤點(diǎn),這個(gè)怎么描述當(dāng)下的合適?
單獨(dú)發(fā)放的不提有什么影響?
啥意思 沒太明白呢
我是說這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)是單獨(dú)發(fā)放的,到時(shí)發(fā)放工資沒有計(jì)提有沒有啥影響?
意思是發(fā)放了 沒交個(gè)稅是嗎
是的,這個(gè)有啥影響么
是的,這個(gè)有影響嗎
有啊,你沒納稅申報(bào)不能做費(fèi)用稅前扣除的