開具了200萬元,稅率9%的發(fā)票,銷項(xiàng)=200*9%
對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅=銷項(xiàng)
對(duì)應(yīng)購入不含稅金額=200*9%/13%
老師,我們開具普票5500元,稅率13%。需要繳納什么稅,每種稅額分別是多少。
開1000萬稅率為9%的工程發(fā)票需要多少13%的專票抵扣
老師,普票稅率假如3%,十萬元版的含稅最多可以開多少?專票稅率假如13%,十萬元版的含稅最多可以開多少
您好!老師我開出96萬元9%稅率的增值稅專票、我要供應(yīng)商開進(jìn)13%的增值稅發(fā)票金額發(fā)票金額是多少
1、銷售一批貨物,開具一張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,2、發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具一張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額50000元,稅額6500元;3、提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張9%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額20000元,稅額1800元;4、銷售一批貨物,開具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元;5、發(fā)生2020年4月銷售的貨物退貨,開具13%稅率紅字專用發(fā)票,金額80000元,稅額12800元;6、提供企業(yè)管理服務(wù)取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票金額2507、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的金額合計(jì)10萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)1.3萬元,6月已經(jīng)全部認(rèn)證通過;8、購進(jìn)不動(dòng)產(chǎn),
老師,請(qǐng)教一下,就是我們兩個(gè)股東AB,然后AB跟一個(gè)員工一起付房租,房租3000,一人一千,每個(gè)人都從工資里扣了1000,A先全額交了房租,然后B負(fù)責(zé)發(fā)工資,結(jié)算時(shí)B 給3000房租給了A ,我想問利潤分的時(shí)候,員工這1000感覺沒有分一半給A 呢
我們公司有個(gè)股東,他給他自己和她老婆從5月份開始繳納社保和公積金了,但是一開始沒有發(fā)工資給自己和他老婆,從7月開始給他自己發(fā)了工資;那我需要從5月份是不是得給他補(bǔ)申報(bào)工資個(gè)人所得稅??
公司剛申請(qǐng)下來計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書,如果后期增值稅即征即退的話,開票方面有什么要求嗎?
老師,注冊(cè)資金比方說是300萬,實(shí)繳注冊(cè)資金繳了400萬,這個(gè)有問題嗎,多出來的記哪里呀
提前9.30號(hào)前申報(bào),但是我查了年報(bào)在10.31號(hào),現(xiàn)在申報(bào)提示我沒有權(quán)限訪問?我該怎么操作?
老師,想咨詢下,這張表一般怎么填寫?如果選擇一次性扣除,固定資產(chǎn)原值為:300萬元,殘值率為0,折舊年限為5年。
老師,那個(gè)登記時(shí)間寫注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照時(shí)間還是稅務(wù)登記時(shí)間
老師,您好,電子稅務(wù)局里在哪里能查到社保是哪個(gè)辦稅員申請(qǐng)的呀
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬共計(jì)100萬給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?
電子稅務(wù)局在哪里看是一般還是小規(guī)模納稅人
老師,不好意思,表述錯(cuò)誤了,我公司開具了200萬元銷售發(fā)票出去,稅率9%,假如進(jìn)項(xiàng)稅率13%我需要開進(jìn)來多少進(jìn)項(xiàng)票??
對(duì)應(yīng)購入不含稅金額進(jìn)項(xiàng)金額=200*9%/13%
也就是我需要開進(jìn)來1384615.385元的發(fā)票進(jìn)來嗎?
是,需要開進(jìn)來1384615.39元的發(fā)票進(jìn)來