借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,這段時(shí)間一直都在享受1%的稅率的減免政策,但現(xiàn)在我們客戶要求我們給她開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票,不要一個(gè)點(diǎn)的,不知道我們能不能給他們開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的,因?yàn)槲乙郧耙猜?tīng)說(shuō)過(guò)說(shuō)有的地區(qū)如果選擇開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的也是可以但以后就不能在選擇開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的了,不知道是不是真的,選了3個(gè)點(diǎn),以后我們是不是就不能享受開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的政策了?
老師,因?yàn)槲覀冮_(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票,不超過(guò)30萬(wàn),不用交稅,稅局說(shuō)這種情況,增值稅按照帶出來(lái)的3個(gè)點(diǎn)直接申報(bào),不用填減免的附表,(而且填不了,填了無(wú)法申報(bào)),現(xiàn)在就導(dǎo)致,賬上1個(gè)點(diǎn),報(bào)表3個(gè)點(diǎn),賬表對(duì)不上,我想問(wèn)的是,這種對(duì)不上,該怎么處理,怎么調(diào)賬呢
公司是小規(guī)模單位 按照3個(gè)點(diǎn)開(kāi)了普票,交了三個(gè)點(diǎn)的稅,后來(lái)因?yàn)榭梢韵硎?個(gè)點(diǎn)政策,所以稅務(wù)局返了2個(gè)點(diǎn)增值稅,那這個(gè)賬務(wù)處理,怎么處理?
老師,我們公司賣了一輛二手車,之前是小規(guī)模納稅人沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的普票給個(gè)人購(gòu)買者,申報(bào)納稅時(shí)可以減按2個(gè)點(diǎn)交稅,那么賬務(wù)上如何處理呢?
公司是小規(guī)模納稅人,老師和員工在外面出差吃飯從不開(kāi)發(fā)票。如果在外面吃飯對(duì)方也是小規(guī)模納稅人是加3個(gè)點(diǎn)開(kāi)票,那么我們因?yàn)檫@個(gè)成本票可以少交5個(gè)點(diǎn)的企稅。如果不開(kāi)票我們因?yàn)檫@張發(fā)票要多交5個(gè)點(diǎn)企稅。所以開(kāi)要話是交了3個(gè)點(diǎn)增值稅,不開(kāi)要多交5個(gè)點(diǎn)企稅。
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
開(kāi)出發(fā)票時(shí),借:應(yīng)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅3個(gè)點(diǎn),享受政策后, 借:銀行存款2個(gè)點(diǎn)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅2個(gè)點(diǎn)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅2個(gè)點(diǎn) 貸:營(yíng)業(yè)外收入2個(gè)點(diǎn),
你好 對(duì)的,是這么做的。
這樣做完,應(yīng)交稅費(fèi)科目余額還是三個(gè)點(diǎn)的!那就不對(duì)了吧?
不會(huì)有余額的,怎么會(huì)有余額?