你好 按照你們 實(shí)際開票金額來報(bào) 增值稅和附加稅? 以及個(gè)人經(jīng)營所得稅的。 去稅務(wù)局大廳報(bào)。 如果你系統(tǒng) 報(bào)不了的?
老師,個(gè)體工商戶核定的季度銷售額是12萬,季度銷售的超了12萬,我在申報(bào)表哪欄填這個(gè)銷售額
個(gè)體戶超過核定銷售額,怎么填申報(bào)表
個(gè)體工商戶核定銷售額申報(bào)表中要填數(shù)據(jù)嗎
老師個(gè)體戶申報(bào)增值稅時(shí)季度銷售額超過45萬了,怎么填申報(bào)表,填寫哪一欄
老師,個(gè)體戶核定征收開發(fā)票金額未超過核定金額,在申報(bào)表里第11欄填寫核定金額還是實(shí)際銷售金額,
交易型金融資產(chǎn),成本是400元,公允價(jià)值是480元,那會(huì)計(jì)基礎(chǔ)是400元還是480元?計(jì)稅基礎(chǔ)是?是屬于遞延負(fù)債,還是遞延資產(chǎn)?
老師請(qǐng)問一下公司沒有計(jì)提社保直接交的咋樣做憑證
個(gè)人出租小轎車一個(gè)月3萬到稅務(wù)局代開發(fā)票交啥稅?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對(duì)方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)體戶增值稅申報(bào)表里自動(dòng)顯示核定銷售額30萬,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季報(bào)45萬免稅。這個(gè)定期定額個(gè)體也算嗎?不用管核定銷售額30萬嗎?
?你好? ? ? 是的。 增值稅是不超過是免增值稅的。 但是 個(gè)稅? 不免征的?