同學你好 借,主營業(yè)務收入8006.51 貸,本年利潤 8006.51 借,本年利潤 貸,管理費用52966.96 貸,財務費用11.68
老師,您好。請問財務費用結轉到本年利潤的時候,正好當月至發(fā)生了利息收入,當時記賬是借利息收入(紅字)借銀行存款(藍字),現(xiàn)在結轉到本年利潤的分錄怎樣做?本期發(fā)生額是不是為0呢?請老師看看試算平衡中財務費用本期發(fā)生額那一項怎樣填寫?謝謝。
老師 請問我現(xiàn)在做結轉成本,不知道怎么計算。 管理費用 52966.96 財務費用11.68 主營業(yè)務收入8006.51 . 1.怎么做憑證呢? 2.本年利潤是不是從這些數(shù)據得出是44972.13 ?
請問如何結轉利潤? 現(xiàn)在公司主營業(yè)務收入是8006.51 管理費用是52966.96 財務費用是11.68 怎么做結轉成本 和結轉利潤 。 新手小白 謝謝 幫我做一下
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應付賬款 暫估 月底結轉 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務成本 貸暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本 6月 借主營業(yè)務成本110000 貸應付賬款暫估 月底結轉 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
每個月結束,收入費用類的科目(主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、主營業(yè)務稅金及附加、營業(yè)費用、其他業(yè)務收入、其他業(yè)務支出、管理費用、財務費用等)余額要結轉入本年利潤,計算本年實現(xiàn)利潤情況。年終在正常月度結轉的基礎上,只要將本年利潤轉入未分配利潤科目、進行利潤分配即可。請問老師是必須每個月結轉嗎?還是年底統(tǒng)一結轉,為啥導出來的是沒有結轉的
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調賬要不要把收入計入到以前年度損益調整里,還要調整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據,還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調整匯率,
老師您好,應收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調賬分錄,稅務和報表需要調整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
老師 那你的意思是結轉利潤就是52966.96+11.68=521978.64 是嗎? 為什么我看之前財務是這樣做的呢
我們的成本就是管理費用和財務費用
同學你好 ?那你的意思是結轉利潤就是52966.96 11.68=521978.64 是嗎?——是的; 圖片內容不是計提費用的分錄么
抱歉老師 是這兩張
同學你好,這個是將收入和費用放在一起結轉了;上面分錄是分開結轉的;
那哪個是對的呢? 結轉利潤到底是多少呢?
同學你好,利潤 的最終金額 是收入減掉費用的金額? ;兩種方法都是可以的;
但是老師你剛剛不是意思是利潤就是52966.96 11.68=521978.64 之前財務是 521978.64-8006.51得出的呀
同學你好,利潤 是8006.51減(52966.96%2B 11.68),得出來的是負數(shù);就是說企業(yè) 虧損的;