你好 應收賬款(期初數-期末數)+應收票據(期初數-期末數)+預付賬款(期初數-期末數)+其他應收款(期初數-期末數)+待攤費用(期初數-期末數)-壞賬準備期末余額
現(xiàn)金流量表補充資料:經營性應付項目的增加,怎么計算?
老師,現(xiàn)金流量表補充資料里,經營性應收項目的減少,怎么算?
現(xiàn)金流量補充資料里面,經營性應收項目的減少和經營性應付項目的增加,怎么計算的啊
提問:現(xiàn)金流量表中補充資料下,經營性應收項目的減少以及經營性應付項目的增加,怎么填列?
老師,現(xiàn)金流量表是按照投資、籌資、經營活動現(xiàn)金流歸集過了,為什么補充資料經營性應收項目減少再把應收項目加回來。這樣是不是現(xiàn)金流重復了?銀行存款記一次,應收項目減少再記一次。
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
往來科目是以資產負債表里的數是嗎(充分類之后的數)?
是的,間接法是按照資產負債表里面的 數據的 個別的,需要從科目余額表里面找的
應收賬款是凈值吧(減壞賬之后是金額吧
壞賬準備要分開來算啊,因為你期末的應收賬款不一定有計算壞賬啊,另一方面,你的其他應收款也可能有計算壞賬啊
應收票據現(xiàn)在改為應收賬款融資了,就是那個科目是嗎?
不是啊,應收票據跟應收賬款融資是兩個科目啊
那我?guī)ど嫌袘掌睋颇坑囝~表也有,但資產負債表不列示在應收票據,在應收賬款里,按照以上公式是不是應收票據為0
這個是放在應收賬款里面的,之前財政部有進行調整,將這兩個科目合在一起,后來又分開了
沒懂,我應收票據要不要就取我的應收賬款融資數據
這是兩個科目啊,應收賬款融資,其實還是應收賬款的
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d
老師,經營性應付項目的增加怎么算
你好,這個需要你重新提問的