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Q

老師您好,請問一下,去年沒有計提股東分紅,今年發(fā)放,會計賬務如何處理呀?

2021-07-12 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-12 08:51

借:利潤分配—應付股東股利,貸:應付股利 借:應付股利,貸:銀行存款,應交稅費—應交個人所得稅

頭像
快賬用戶7914 追問 2021-07-12 08:53

那季度提交報表的時候用不用改年初數(shù)據(jù)?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-12 08:55

不用的,不需要修改年初數(shù)據(jù)的

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借:利潤分配—應付股東股利,貸:應付股利 借:應付股利,貸:銀行存款,應交稅費—應交個人所得稅
2021-07-12
借應付職工薪酬 貸利潤分配 紅沖計提的
2021-04-25
您好,這2個正好是反著的,金額是不是差不多,
2024-03-07
你好,支付股東投資返還款 借:實收資本,貸:銀行存款?
2023-02-26
正常按工資先計提,再發(fā)放的,同學,借:管理費用——工資,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸:銀行存款
2021-03-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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