你好這個(gè)做無(wú)票收入, 公司報(bào)廢機(jī)器設(shè)備,報(bào)廢利得和損失分別計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”行項(xiàng)目和“營(yíng)業(yè)外支出”科目; 公司轉(zhuǎn)讓機(jī)器設(shè)備或者抵債,處置利得或損失在“資產(chǎn)處置收益”科目。 具體會(huì)計(jì)處理: 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(如計(jì)提) 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)原值 2.處置報(bào)廢取得收入 借:現(xiàn)金/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理/其他業(yè)務(wù)收入也可以,你不想有差異做這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理?yè)p失 借:營(yíng)業(yè)外支出——非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失) ? ?資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借:固定資產(chǎn)清理 ? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入——非流動(dòng)資產(chǎn)收入(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得) ? ? ? ?資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得)沒(méi)有資產(chǎn)處置收益就營(yíng)業(yè)外收入或者是營(yíng)業(yè)外支出
A公司把車(chē)賣(mài)給B公司,未收到款,發(fā)票是二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)給B公司,發(fā)票直接給了B公司,A公司沒(méi)有單據(jù)如何做賬,分錄如何做,B公司可以直接把車(chē)做費(fèi)用處理嗎?
收到A公司開(kāi)來(lái)的增值稅專用發(fā)票-機(jī)動(dòng)車(chē),應(yīng)該怎么做分錄? 然后B公司直接開(kāi)機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一發(fā)票賣(mài)給客戶。 期間客戶直接把車(chē)款付給了A公司,B公司未產(chǎn)生任何收入,只是收到了A公司代收車(chē)輛證明
外貿(mào)開(kāi)票,收款公司和收貨不是同一家公司,如何平賬?A公司向B公司買(mǎi)貨,B公司直接發(fā)貨給C,如果開(kāi)票給C公司,但收款是收到A公司的,如何把賬做平
A公司把錢(qián)轉(zhuǎn)給B公司,B公司把錢(qián)轉(zhuǎn)給C公司,B公司轉(zhuǎn)錢(qián)給C公司說(shuō)是購(gòu)車(chē)款,實(shí)際C公司是把車(chē)買(mǎi)給了A公司,C公司能給B公司開(kāi)購(gòu)車(chē)發(fā)票嗎?B公司的賬如何做賬?
A公司向B公司買(mǎi)車(chē),分期付款付給B公司,現(xiàn)在款結(jié)清了,B公司開(kāi)這張票給A公司,過(guò)個(gè)賬,A公司開(kāi)票給個(gè)人,把這輛車(chē)過(guò)戶給個(gè)人,B公司開(kāi)給A公司的金額只有1000元,那A公司開(kāi)票給個(gè)人可以開(kāi)給個(gè)人1000元,還是按二手車(chē)市場(chǎng)的價(jià)格開(kāi)給個(gè)人?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開(kāi)票金額長(zhǎng)期超過(guò)限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個(gè)需要算6月份的攤銷(xiāo)嗎
老師,去年從4月開(kāi)始就改帳了,利潤(rùn)表有一點(diǎn)差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報(bào)表也都改過(guò)來(lái)啊
對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對(duì)方開(kāi)具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會(huì)開(kāi)專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對(duì)我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對(duì)于以下問(wèn)題 真誠(chéng)的求解答 報(bào)銷(xiāo)總結(jié) 1??交通費(fèi)vs差旅費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車(chē)費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車(chē)費(fèi)計(jì)入—交通費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車(chē)到市內(nèi)高鐵站打車(chē)費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 4.出差回來(lái)從市內(nèi)的高鐵站打車(chē)到市內(nèi)回公司計(jì)入—差旅費(fèi) 備注:3和4是因?yàn)槌霾钸€沒(méi)有到公司報(bào)備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車(chē)是在出差出發(fā)路上和出差回來(lái)路上打車(chē)費(fèi)均計(jì)入—差旅費(fèi) 2??住宿費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計(jì)入—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,我們2023年自己代開(kāi)了自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開(kāi)是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
B公司可以直接把車(chē)做費(fèi)用處理嗎 這個(gè)做固定資產(chǎn),
收到款時(shí)做,還是買(mǎi)出時(shí)就要做無(wú)票收入
賣(mài)出時(shí)候=這個(gè)做無(wú)票收入
賣(mài)出的稅率按多少算,是那個(gè)二手車(chē)發(fā)票上的稅率嗎
不用交增值稅了吧,賣(mài)出價(jià)格低于原值,
你好,這個(gè)二手車(chē)發(fā)票上面沒(méi)有稅率,一般納稅人看截圖 一般計(jì)稅按13% 簡(jiǎn)易計(jì)稅,含稅收入/1.03*0.02或者是0.03 小規(guī)模這個(gè)最新可以按1%
需要交增值稅,這個(gè)
也就是按買(mǎi)價(jià)的13交增值稅嗎?8萬(wàn)*/1.13*0.13,
這個(gè)稅怎么交,現(xiàn)在都是網(wǎng)報(bào),稅率不一致,報(bào)不進(jìn)去啊
銷(xiāo)售價(jià)這個(gè)算,一般計(jì)稅是的
還有,B公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)以后轉(zhuǎn)一般納稅人也就不能抵了嗎?可以一次性把這個(gè)車(chē)輛進(jìn)管理費(fèi)用嗎?
你好,不能,需要先做固定資產(chǎn),金額有點(diǎn)大直接一次做費(fèi)用不符合準(zhǔn)則
不是有政策500萬(wàn)以下的可以一次性進(jìn)費(fèi)用嗎?
我們是服務(wù)業(yè),也就是營(yíng)改增企業(yè),是不是賣(mài)車(chē)的稅率可以按2%交 , 8/1.02*0.02交增值稅
那是稅法上面優(yōu)惠,這個(gè)你想有一次扣除,填寫(xiě)申報(bào)表? 那需要是營(yíng)改增之前買(mǎi)入的才可以簡(jiǎn)易計(jì)稅,
?8/1.03*0.02交增值稅是這樣的這樣的
2006年4月30號(hào)之前購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛可以按2% 交增值稅,之后購(gòu)買(mǎi)的按13%對(duì)吧?
你營(yíng)改增是這個(gè)16年開(kāi)始看這個(gè),
嗯嗯,打錯(cuò)了,2016年4.30之前2%之后13%,對(duì)吧
你好,是的,您說(shuō)是對(duì)的,是的
好的,謝謝老師!
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。