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Q

老師,我們是一家小規(guī)模服務單位,給對方提供的服務,對方1、2個月才能核算出給我們多少服務費,這樣在當月就沒法確認服務費收入,成本就是人工工資,這個怎么做分錄?

2021-07-11 22:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-11 22:48

同學,你好可以先放在”應付職工薪酬“,待結轉收入時結轉人工入成本

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快賬用戶6888 追問 2021-07-11 22:50

怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-07-11 22:54

同學,你好。借:應付職工薪酬貸:現(xiàn)金/銀行存款;等到轉收入時同時結轉成本,借:主營業(yè)務成本貸:應付職工薪酬

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快賬用戶6888 追問 2021-07-11 22:55

老師,那工資不用計提嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-11 22:57

同學,你不是要記成本嗎?除非你當月先計提收入同時對應計提成本

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快賬用戶6888 追問 2021-07-11 22:58

沒收入就先不能把工資記到主營業(yè)務成本,是吧?

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齊紅老師 解答 2021-07-11 22:59

同學,按照你們結算的要求,就先不能把工資記到主營業(yè)務成本

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快賬用戶6888 追問 2021-07-11 23:04

那怎么處理?

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快賬用戶6888 追問 2021-07-11 23:04

該記到那個科目

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齊紅老師 解答 2021-07-11 23:04

同學,你好。借:應付職工薪酬貸:現(xiàn)金/銀行存款;

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快賬用戶6888 追問 2021-07-11 23:06

老師,先發(fā)了工資再計提這個意思?

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齊紅老師 解答 2021-07-11 23:07

同學,你好。是這樣的

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快賬用戶6888 追問 2021-07-11 23:08

老師,沒有收到對方錢是沒錢發(fā)工資的,可以計入其他應付款嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-11 23:10

同學,你好,也可以這樣

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快賬用戶6888 追問 2021-07-11 23:25

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-07-11 23:26

同學,希望對你有所幫助

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可以按你們的合同,按月暫估計提計算收入,實際結算的時候多補少沖,工資直接入對應的成本就行了
2021-07-11
同學,你好可以先放在”應付職工薪酬“,待結轉收入時結轉人工入成本
2021-07-11
您好 您說的是人工工資怎么做賬務處理嗎
2021-07-11
你好,可以暫估成本入賬。
2020-09-21
您好,您可以暫估收入成本,后期根據(jù)準確金額調(diào)整。
2020-09-21
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