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Q

老師,我們是一家小規(guī)模服務單位,給對方提供的服務,對方1、2個月才能核算出給我們多少服務費,這樣在當月就沒法確認服務費收入,成本就是人工工資,怎么做賬務處理呢?

2021-07-11 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-11 11:19

您好 您說的是人工工資怎么做賬務處理嗎

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快賬用戶2075 追問 2021-07-11 11:20

老師,是整個業(yè)務流程

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:21

那流程比較多 您參照學堂服務業(yè)單位的實操學習比較系統(tǒng)規(guī)范

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快賬用戶2075 追問 2021-07-11 11:25

不是,老師你沒懂我的意思,就像這當月的收入不知道多少,沒法確認,人工發(fā)生的工資又是成本,這樣光有成本沒收入,就不符合收入成本匹配原則,像這該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-07-11 12:01

發(fā)生的成本 在勞務成本科目歸集就好了 比如工資 借 勞務成本 貸 應付職工薪酬

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快賬用戶2075 追問 2021-07-11 12:04

等有了收入再從勞務成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本?

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齊紅老師 解答 2021-07-11 12:09

等有了收入再從勞務成本轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本 是的

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快賬用戶2075 追問 2021-07-11 12:09

謝謝老師的解答

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齊紅老師 解答 2021-07-11 12:11

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您好 您說的是人工工資怎么做賬務處理嗎
2021-07-11
可以按你們的合同,按月暫估計提計算收入,實際結(jié)算的時候多補少沖,工資直接入對應的成本就行了
2021-07-11
同學,你好可以先放在”應付職工薪酬“,待結(jié)轉(zhuǎn)收入時結(jié)轉(zhuǎn)人工入成本
2021-07-11
你好,可以暫估成本入賬。
2020-09-21
您好,您可以暫估收入成本,后期根據(jù)準確金額調(diào)整。
2020-09-21
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