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員工外出辦事的餐費(fèi),外賬做賬時(shí)有發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄是什么?無發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄是什么?請(qǐng)高手詳細(xì)說一下,謝謝

2021-07-11 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-11 21:06

同學(xué)您好,有發(fā)票那就根據(jù)發(fā)票金額記入差旅費(fèi),沒有發(fā)票,按誤餐補(bǔ)貼或差旅費(fèi)補(bǔ)貼記入

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快賬用戶8800 追問 2021-07-11 21:11

也就是說員工發(fā)生的有沒有發(fā)票外賬都可以做進(jìn)去是嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-11 21:11

餐費(fèi)有個(gè)誤餐補(bǔ)貼的

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快賬用戶8800 追問 2021-07-11 21:12

沒發(fā)票是記管理費(fèi)用-誤餐補(bǔ)貼還是說要從應(yīng)付職工福利過一下

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齊紅老師 解答 2021-07-11 21:18

最好是差旅費(fèi)補(bǔ)貼,因?yàn)檫@個(gè)可以沒有發(fā)票的,記入差旅費(fèi)更好

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同學(xué)您好,有發(fā)票那就根據(jù)發(fā)票金額記入差旅費(fèi),沒有發(fā)票,按誤餐補(bǔ)貼或差旅費(fèi)補(bǔ)貼記入
2021-07-11
支付租金,拿到發(fā)票,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 按月攤銷,借管理費(fèi)用租車費(fèi) 貸預(yù)付賬款
2024-03-28
你好,產(chǎn)品出售 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 報(bào)廢的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出核算
2023-10-20
同學(xué)你好 1.銷售費(fèi)用 2.這個(gè)根據(jù)出庫(kù)單來做就行了 3.借研發(fā)支出 貸原材料
2021-08-17
您好,借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
2020-09-16
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