同學(xué)您好,您這是屬于免稅的還是1%的
老師,自產(chǎn)自銷農(nóng)副產(chǎn)品減按百分之一繳納增值稅,我們又是自產(chǎn)自銷免征增值稅,4—6月含稅銷售額是27545,這里應(yīng)該怎么申報
老師,我是一般納稅人購進免稅普票自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,之后又開立增值稅專用發(fā)票轉(zhuǎn)賣,報稅時,進行進行增值稅進項抵扣,需要按照成本法或投入產(chǎn)出法核算進項額嗎
老師,一般納稅人銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品可以開具增值稅專用免稅發(fā)票嗎?小規(guī)模納稅人和一般納稅人銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)該開具什么發(fā)票?我們應(yīng)該怎么抵扣
我開的是收購農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,可抵扣9,增值稅申報提取數(shù)據(jù)時,這個購進的金額自動提取到表一免稅銷售額里了,收購發(fā)票也不是銷售???
老師,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品 我們種植桔子賣的 印花稅怎么繳納 按收入的萬分之三嗎 是不是免征增值稅?
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經(jīng)報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價格還是不含稅價格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
那第二欄中填什么,1%的稅額嗎
您開票是開的1%的稅率,那這1%是減免的是嗎,也就是實際也是不需要交的對嗎
是的呢呢
您開的是普票的是嗎,那您填申報表就填主表的第九和十欄
那么免征增值稅項目,銷售額是不含稅銷售額嗎
免征增值稅的,是沒有稅的,計不存在含稅不含稅的
老師,好像不對哦,自動在這些欄次哦
您是自動在11欄的是吧
還是不行,為什么每次申報都那么難呢
您的發(fā)票金額到底是多少
27545,老師,這個數(shù)字是價稅合計
您好 ,那提示里面的28090.44是什么
不知道,是系統(tǒng)提示錯了嗎
稅務(wù)局會故意提示錯嗎
一般情況下是不會的,實在不行明天問下稅務(wù)局
這些數(shù)字是稅務(wù)局錄的嗎
老師,我不知道這個怎么選哦,
之前是這樣子的,我們是農(nóng)副產(chǎn)品自產(chǎn)自銷
老師,還在嗎
印花稅的,您填合同金額就可以
那后面我應(yīng)該怎么選,還有很多要拍出來
您有需要享受減免嗎