你好,不動(dòng)產(chǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅是5%,建筑服務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅是3%
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模企業(yè),開(kāi)其他生活服務(wù),國(guó)旗布置服務(wù),稅率是多少呢?是6%減征按5%還是3%減征按1%?不知道怎么選擇
老師不動(dòng)產(chǎn)按簡(jiǎn)易計(jì)稅不是5%征收率嗎?那建筑服務(wù)不是應(yīng)該按5%嗎?怎么是3%呢?請(qǐng)具體說(shuō)一下
老師,請(qǐng)問(wèn)下增值稅下不動(dòng)產(chǎn) 一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅是3%的預(yù)征率,5%是出租和出售 小規(guī)模納稅人2%的預(yù)征率,3%是出租,5%是出售嗎
老師好,不動(dòng)產(chǎn)銷售按簡(jiǎn)易計(jì)稅5%征收率,時(shí)間點(diǎn)是2016年4月30日前貝購(gòu)買的,那時(shí)是營(yíng)業(yè)稅,對(duì)嗎?
建筑行業(yè)一般納稅人企業(yè),按簡(jiǎn)易征收計(jì)稅,稅點(diǎn)是3%?什么條件下用簡(jiǎn)易征收稅率呢?然后按簡(jiǎn)易征收征稅的話,進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣的是嗎?
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,因?yàn)槲覀児締T工全國(guó)各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開(kāi)票給我們服務(wù)費(fèi),那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計(jì)2000,個(gè)人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開(kāi)票2000,怎么做分錄啊
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人之前開(kāi)了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開(kāi)-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開(kāi)
小規(guī)模,銷售233489.82,申報(bào)印花稅,填寫計(jì)稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個(gè)企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對(duì)公賬戶,我需要給他開(kāi)票嗎?
我們一個(gè)勞務(wù)派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務(wù)派遣簽訂的,想問(wèn)一下這個(gè)是我們直接支付賠償金還是通過(guò)勞務(wù)派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說(shuō)是收不回來(lái)計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出,2025年溝通后有說(shuō)又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù) 可以簡(jiǎn)單的理解為我們這個(gè)款項(xiàng)又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤(rùn)分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報(bào)表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“其他”
福利費(fèi)是按工資的14%嗎
請(qǐng)問(wèn)老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開(kāi)呢
請(qǐng)問(wèn),員工個(gè)人公益捐贈(zèng),能抵扣個(gè)稅嗎?申報(bào)工資時(shí)怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過(guò)樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯(cuò)了,還是別的原因?謝謝
建筑服務(wù)有哪些是差額計(jì)稅
你好,甲供材料,老項(xiàng)目(2016年4月30 日之前的)
還有清包是嗎
你好,是的,清包工也是簡(jiǎn)易計(jì)稅。
老師如果不是差額的話,全額也是按3%嗎
不是差額,一般納稅人是9%,小規(guī)模是3%