您好 應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 用這個科目 請問發(fā)票開具了嗎
預(yù)交稅款預(yù)交了百分之2的增值稅及城建稅,怎么做會計分錄?還有用計提嗎?月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?麻煩老師給寫下,謝謝
業(yè)務(wù)借款去交建筑項目的附加稅增值稅,收到完稅憑證來沖借款,完稅憑證上例如有增值稅(建筑)800、城建稅300、教育附加100,請問這筆業(yè)務(wù)分錄是, 1.借:其他應(yīng)收款-個人借款1200,貸:銀行存款1200。 2.借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅800,應(yīng)交稅費-城建稅300/教育附加100,貸:其他應(yīng)收款-個人借款1200。 3.月末把城建稅教育附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到借:稅金及附加么?還是當時就做計提分錄?預(yù)交增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里,月末轉(zhuǎn)么? 以上分錄對么
老師好,9月15日預(yù)繳9月的部分增值稅及附加稅,實際9月是無需繳稅的。 1、這種情況附加稅需要計提嗎?具體會計分錄怎么做? 2、月底需要增值稅及附加稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有會計分錄怎么處理呢? 謝謝老師
老師好,公司當月發(fā)生異地預(yù)交,但是扣款是次月銀行下的賬,就不能做,借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅貸:銀行存款,請問,當月計提預(yù)交增值稅的會計分錄怎么寫?謝謝
老師,您好,請問我是建筑行業(yè)的存在外地預(yù)繳2%增值稅,請問預(yù)繳時分錄怎么寫,還有我預(yù)繳的增值稅是可以抵銷項稅用的,那這個預(yù)繳增值稅和應(yīng)交增值稅之間是不是還有個分錄要做呀,要不然就體現(xiàn)不出來我用預(yù)繳的增值稅沖減應(yīng)交增值稅了,謝謝老師
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細表,27行?
開發(fā)票了
那城建稅需要計提的
你說麻煩老師寫下計提,繳納,結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄
麻煩老師寫下計提,繳納,結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄
請問您是要城建稅的分錄嗎
就是關(guān)于這個預(yù)繳稅款的增值稅及城建稅的,計提,繳納,結(jié)轉(zhuǎn) 需要用到的分錄帶上數(shù)字,已防亂,謝謝
你不含稅金額多少 稅額多少?
這里有銷項稅額,預(yù)交百分之2
借:應(yīng)收賬款 12330.43%2B1109.74=13440.17 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 12330.43 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1109.74 借:應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅 246.61 借:應(yīng)交稅費-城建稅 17.26 貸:銀行存款 263.87 借:稅金及附加-城建稅 17.26 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 17.26
我們這月進項稅額大于銷項稅額,用不用做會計處理,需要做哪些分錄
這月進項稅額大于銷項稅額,不用做會計處理
我們這月進項稅額大于銷項稅額,用不用做會計處理,需要做哪些分錄
進項稅額大于銷項稅額,不用做會計處理? 進項稅額下期繼續(xù)留抵
你說好的,為什么報增值稅28欄填這月預(yù)繳的,本期應(yīng)補退稅額為負數(shù),沒法保存
當月不需要繳納增值稅的話 28欄不填寫 只填附表四