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老師,我6月份做2018年10月的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時,應(yīng)該返回2018年10月去改表轉(zhuǎn)出的,我做錯在今年6月做轉(zhuǎn)出并補(bǔ)交稅金了1萬多的稅,發(fā)現(xiàn)錯后去大廳做2018年10月的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,這里再次改表后還要再補(bǔ)交稅金,然后我把2021年6月交的稅先申請抵稅,抵的是2018年要交的稅,因為進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出后要補(bǔ)4萬多的稅,公司沒那么多錢,只能申請抵減再補(bǔ),這里做賬要怎么做?

2021-07-10 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-11 19:29

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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