您好 選擇疫情期間稅收優(yōu)惠政策
老師,我們是小規(guī)模納稅人,3月起稅率是1%,那我現(xiàn)在填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候,減免的2%稅率,在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的減免性質(zhì)應(yīng)該選擇什么呢?
小規(guī)模企業(yè),疫情期間開(kāi)票稅率1%,那么填報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)叫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的要選擇那個(gè):對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅嗎?
申報(bào)增值稅的時(shí)候填1個(gè)點(diǎn)的增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候,怎么計(jì)算減免的部分?。啃∫?guī)模納稅人
老師,小規(guī)模什么增值稅時(shí)減免申報(bào)明細(xì)表減按1%選哪個(gè)呀
新的小規(guī)模增值稅申報(bào)表,減免稅明細(xì)表在哪里呀找不到
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
沒(méi)看到給你發(fā)個(gè)圖片你看是選這個(gè)嗎
可以的 您的圖片呢
發(fā)過(guò)去了
是的 就是您選的這個(gè)
減免性質(zhì)代碼這塊還需要選嗎
請(qǐng)問(wèn)您季度銷(xiāo)售額多少
我開(kāi)的專(zhuān)票
我知道 請(qǐng)問(wèn)季度銷(xiāo)售額多少
和你說(shuō)話真累呀,開(kāi)專(zhuān)票難道不超不交稅嗎
對(duì)啊 開(kāi)專(zhuān)票 季度不超過(guò)30萬(wàn) 不需要繳納附加稅 免征 所以一再問(wèn)您季度銷(xiāo)售額 城建稅是減半征收