您好 根據(jù)您本期實(shí)際需要抵扣的稅額填寫(xiě) 比如100 只需要抵扣40 那就填40
老師增值稅附表四里,本期實(shí)際遞減額,填不起來(lái)啊,如果本期確實(shí)可以抵扣,填在哪?
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表附表中的表四本期發(fā)生額填的什么數(shù)?本期實(shí)際抵減稅額怎么填?謝謝
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,抵稅時(shí),是不是填寫(xiě)附表四本期發(fā)生額,實(shí)際抵減額和主表23行應(yīng)納稅額減征額,主表23是手動(dòng)寫(xiě)的嗎?
老師好:請(qǐng)問(wèn)一下附表四本期實(shí)際抵減稅額怎么填
請(qǐng)問(wèn)老師,上期有購(gòu)置稅控盤(pán)的280,附表四我沒(méi)填本期實(shí)際抵減額,主表應(yīng)納稅額減征額填了280,現(xiàn)在附表四購(gòu)金稅盤(pán)那行有期末余額怎么辦?
一年的軟件服務(wù)費(fèi)要分?jǐn)偠惽翱鄢龁幔?/p>
老師請(qǐng)問(wèn)一下,5月底發(fā)4月份工資怎么申報(bào)個(gè)稅? 因?yàn)?月計(jì)提工資4000元,扣掉4月份社保費(fèi),剩下的是按實(shí)際發(fā)放數(shù)申報(bào)嗎?
老板名下已經(jīng)有了一個(gè)工廠,現(xiàn)在她想再買一個(gè)工廠,這個(gè)新買工廠怎么規(guī)劃的好?
老師 損失不應(yīng)該在借方嗎
老師,我們向供應(yīng)商采購(gòu),供應(yīng)商也正常開(kāi)票給了我們,但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題,需要扣供應(yīng)商的錢,我們是直接在付的貨款中扣,還是讓供應(yīng)商打賠款錢,哪個(gè)比較合規(guī)
請(qǐng)問(wèn)老師物業(yè)公司的成本是哪些呢?
能翻譯一下這是什么意思?
老師,銀行承兌付款的做賬需要哪些附件?
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
這是什么意思?增值稅發(fā)票和個(gè)人所得稅什么關(guān)系?
就是可以抵減主表上當(dāng)期應(yīng)納稅額嗎?
就是可以抵減主表上當(dāng)期應(yīng)納稅額 是的
我們是做工程預(yù)繳的稅金,是只能抵減工程上面的稅金還是都可以抵減
單位發(fā)生的業(yè)務(wù)都可以抵減
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
紅字信息表上傳了可以撤銷或者作廢嗎?
老師附表四本期實(shí)際抵減稅額填了,主表分次預(yù)繳稅額上面還是0,要在主表上面手動(dòng)填寫(xiě)嗎?
紅字信息表上傳了 審核通過(guò)了嗎
已近通過(guò)了
那不可以自己撤銷或者作廢了 要去稅務(wù)大廳申請(qǐng)
這么麻煩
對(duì) 啊 因?yàn)閷徍送ㄟ^(guò)了
主表上的稅額沒(méi)有顯示出來(lái),要手動(dòng)填上去嗎?
是的?表上的稅額沒(méi)有顯示出來(lái),要手動(dòng)填上去
好的,謝謝老師
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