你好,公司賬上的錢是問老板借的,就是用這個錢來支付老板的油費啊
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補做以前老板支付給別人的一些設計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補做以前老板支付給別人的一些設計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補做以前老板支付給別人的一些設計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,你好,請問下新成立的公司,賬上沒有現(xiàn)金,銀行上的錢也是向老板借的,請問老板老業(yè)務的油費拿來報銷,要怎么處理呢,
老師,公司是19年11月份成立的,2021年5月做的稅務登記,公司賬上的錢是問老板借的,用于支付別 的項目了,請問下沒有備用金,怎么支付老板的油費呢
發(fā)票備注對方品牌可以嗎
老師,請教下,我們公司代其他加工的混凝土,包工包料這種,我開票應該開加工費還是開混凝土
公司不分車間就設一個半成品庫和成品庫,默認所有的原材料進工廠后都加工成半成品了,除成品車間外,其余車間的費用都入半成品庫,成品庫按定額成本領用半成品再加上成品車間的費用,核算成品成本,怎么進行成本核算?
就是還有老師,就是我們這邊兒一般發(fā)生費用或成本的話,嗯,80%多都是有發(fā)票吧。還有,但是有時候組織會議會就是邀請一些個人來主持啊,表演什么的。嗯,這種的話,金額挺大,還沒有發(fā)票,但是都是領導的關系嘛。嗯,剛開始領導就說把錢先付給他,嗯,他們也沒有發(fā)票,就打個收條兒拉倒了。 因為之前我沒沒在這個單位嘛,現(xiàn)在就是來了有兩個多月。然后就是最近七一吧,也是有這種情況發(fā)生,就是讓同事聯(lián)系,就是這個個人就讓他找一些發(fā)票。還又說,哎呀,那個發(fā)票我就不找了,你們自己想辦法吧,因為這種金額挺大的,就是有啥好辦法嗎?你除了所得稅調(diào)增的話,其他。這種問題應該怎么處理呢?
我們是業(yè)主委會員,那我們把小區(qū)的停車位拿去出租,收到的錢。要確認為什么收入,是其他收入——非限定收入,還是服務收入
什么時候用合同資產(chǎn)的?
老師 我是同一控股下的兩個子公司合并 合并時被合并方例如賬面有:貨幣資金100萬 應收賬款50萬 固定資產(chǎn)原值30萬 累計折舊5萬 無形資產(chǎn)20萬 應付賬款85萬 短期借款100萬 實收資本15萬 未分配利潤-5萬 根據(jù)這些數(shù)據(jù)老師幫忙給做下合并方的合并分錄 被合并方合并后注銷
員工在公司搬運東西受傷,看病醫(yī)藥費有自費部分,公司給報銷出醫(yī)藥費,請問這部分怎么做賬
老師,我當月有出庫,也有收入,但是對方這個月先不要票,下個月才要。我怎么做才可以不開票又規(guī)避稅務風險,合規(guī)
老師,請教下您一個問題,就是現(xiàn)在想成立一家B公司,B公司的股東由A公司(51%,有兩個股東)+自然人股東(49%)形成,像這樣的架構和傳統(tǒng)的自然人+自然人有什么區(qū)別
老師,公司賬上的錢用于支付別的項目了,已經(jīng)沒有錢了,這個是有做稅務登記前的油費,可以報銷嗎?該怎么報銷呢
你好,如果是單位據(jù)實發(fā)生的費用,可以報銷入賬。 可以繼續(xù)借錢用來支付報銷的油費?
老師,繼續(xù)借錢可以不過銀行賬,老板直接把備用金給我,可以嗎
你好,可以通過現(xiàn)金的方式
老師,這個油費是第二季度發(fā)生的,我想把它做到第二季度的報表里面,該怎么做呢?可以掛往來嗎?因為如果現(xiàn)在問老板借錢報銷,要做到第三季度了
你好,還沒有支付,是可以掛往來的 借:管理費用,貸:其他應付款?
恩,好的,謝謝老師哈,公司名下沒有車,這個油費是老板自己的車跑業(yè)務報銷的,是不是要跟老板簽個私車公用的協(xié)議才能報銷呢
你好,是的,是這樣的
好的,老師,我還想問下2019.12公司剛成立刻章的費用,現(xiàn)在第二季度還能入費用嗎?當時刻章也沒有給發(fā)票,
你好,如果之前沒有入賬,可以現(xiàn)在補入帳?
老師,我們是一般納稅人,這個沒有發(fā)票,該怎么弄呢?
你好,做無票費用支出,匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理?
可以找別的票填充嗎?
你好,不可以找其他票代替入賬的?
好的,那如果我這個支出不入賬,匯算清繳的時候就不用調(diào)增了吧,這樣合適嗎?還是先入賬再調(diào)增
你好,個人建議是入賬再調(diào)整?
好的呢,老師,公司是201911成立的,才營業(yè),是不是籌建期已經(jīng)過了啊
你好,是已經(jīng)取得了收入嗎??