同學(xué)你好 你這是做內(nèi)賬嗎
老師請問一下,我們公司是房地產(chǎn)開發(fā),現(xiàn)在是將以前和現(xiàn)在(2020年4月份營業(yè)執(zhí)照的法定代表人是現(xiàn)在老板)之前都沒有做的賬補(bǔ)做,我這里有一筆款項(xiàng)是以前錳業(yè)公司股東(買了前身是電扇廠址的地皮后投入資金開發(fā)成立匯豐房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司)投資匯豐房開作開發(fā)的投資款,可是一直沒開發(fā)成功?,F(xiàn)在的法人收購公司后就與(2020年4月29日)支付歸還錳業(yè)公司項(xiàng)目股東的投資款項(xiàng),請問這筆分錄怎么寫?
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因?yàn)楣靖惴康亻_發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因?yàn)楣靖惴康亻_發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因?yàn)楣靖惴康亻_發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補(bǔ)做以前老板支付給別人的一些設(shè)計(jì)費(fèi)、過渡費(fèi)用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費(fèi)、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
鐘存老師好!目前我在公司遇到一個(gè)難題,就是公司前身是搞錳業(yè)的,在市里開發(fā)房地產(chǎn),2007年成立掛牌房地產(chǎn)公司,而房地產(chǎn)總公司在縣城,分公司在市里,成立時(shí)前前法人由于一直開發(fā)不起來,在2020年與前法人在合同上簽訂協(xié)議,受讓方前法人買斷買讓方前前法人成立的公司股權(quán)5000萬,因此公司法人2020年4月變更為前法人,前法人由于并不是一次付清5000萬,總公司就一直沒有將公章、財(cái)務(wù)章交到前法人手中。而前法人在任職期間就私自刻公章、財(cái)務(wù)章使用,在他任職期間也沒有出納、會(huì)計(jì)做賬,一直自己來支付費(fèi)用,包括辦理分公司賬戶,公司從成立至今賬務(wù)一直非常不完善,而且現(xiàn)在籌資籌建期,公司一直虧損,而前法人因沒有錢支付拆遷戶過渡費(fèi)無力支撐,在2021年4月又將營業(yè)執(zhí)照變更現(xiàn)法人接手。法人向總公司要20萬承諾在7月15日支付拆遷戶過渡費(fèi),總公司的會(huì)計(jì)到分公司后要求看合同協(xié)議和各種憑證整理,意思一直半回弄不完,如需急付過渡費(fèi),可以將錢打到分公司先支付,現(xiàn)老板就要求出納在建行另行開分公司賬號(hào),將前法人之前個(gè)人在銀行開戶分公司賬戶不用了,可出納去銀行開賬戶時(shí),分公司前法人名字還沒變更現(xiàn)法人,所以開不了建行賬
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個(gè)部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時(shí)按照實(shí)際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請問一下2024.8月,管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2000,入到庫存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會(huì)收取會(huì)費(fèi)如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤,你看在試算平衡表上,這樣填對不,再就是三項(xiàng)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對不
老師,臨時(shí)工在公司干幾天就不干了,還需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時(shí)有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費(fèi)用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費(fèi)用,為何計(jì)入乙公司?
是做內(nèi)賬,請問一下支付給別人的土石方保證金和借款利息計(jì)入什么科目?分錄怎么寫?
借工程施工 貸銀行存款
這是老板在2016年替公司支付給某某某土石方保證金及借款利息總200萬,這些都是沒有發(fā)票(也就是老板記錄在白條上的支出)請問這土石方和借款利息怎么辦寫分錄?
內(nèi)賬不用發(fā)票,你直接做賬就行了 借工程施工 貸銀行存款
請問一下老師,這個(gè)土石方保證金和借款利息之前問過,可分錄不一樣,到底是按哪個(gè)寫好些?還有就是老板付的是計(jì)銀行存款嗎?(這是老板沒有票據(jù)記錄在白紙條上的)
你可以做現(xiàn)金,反正是內(nèi)賬,你最后現(xiàn)金和銀行的金額和你賬上一致就行
如是外賬就計(jì)營業(yè)外支出是嗎?
請問一下老板記錄有一筆是2017年5月向他人借款8萬元維修四合院,支付借款利息32000元,請問這怎么做分錄?
對的,因?yàn)闆]有發(fā)票 2.內(nèi)帳還是外帳
這2017年5月這筆分錄的內(nèi)賬怎么寫分錄? 外賬的分錄怎么寫好些?
外賬計(jì)入營業(yè)外,因?yàn)闆]有發(fā)票 內(nèi)賬計(jì)入利息支出
1、32000元是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息支出嗎?要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 2、那向他人借款的8萬元維修四合院分錄怎么寫?
最后是結(jié)轉(zhuǎn)損益了 2.借長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款
請問老師,不明白向他人借8萬元維修四合院怎么是長期待攤費(fèi)用,貸方怎么又是銀行存款(能解釋一下嗎?實(shí)在不懂向他人借款怎么是長期待攤費(fèi)用?老板向他人借款是用來支付款項(xiàng))這是做內(nèi)賬嗎?如是外賬的話又怎么來寫?
借銀行 貸長期借款 這是借款的分錄 借長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款
請問一下老師,我覺得老板向私人借款付利息這事,不應(yīng)是長期借款吧?能解釋一下嗎?這怎么感覺越來越懵了?
一年以上的借款并且支付利息,所以是長期借款
那外賬怎么寫分錄
外賬只能掛往來,因?yàn)闆]有發(fā)票