你好,因?yàn)檫@個(gè)是研發(fā)費(fèi)用,而研發(fā)費(fèi)用按照加利75%扣除就是1750
什么叫做加計(jì)扣除?還有:形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷。會(huì)計(jì)做賬時(shí),不是將無(wú)形資產(chǎn)的成本作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)行攤銷嗎?怎么能夠按照150%攤銷呢?
老師,為什么無(wú)形資產(chǎn)形成的金額是1000,攤銷是按照1750來(lái)攤銷?
按研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,形成無(wú)形資產(chǎn)的按照無(wú)形資產(chǎn)成本175%計(jì)提攤銷稅前扣除,這個(gè)是在企業(yè)對(duì)于形成的無(wú)形資產(chǎn)攤銷沒(méi)攤銷?
老師你好,例如制造企業(yè)研發(fā)投入1000萬(wàn)元并形成了無(wú)形資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)攤銷期10年,2021年攤銷金額為100萬(wàn)元,這個(gè)企業(yè)2021年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額為什么是100?以及為制造費(fèi)用形成無(wú)形資產(chǎn)不是按成本的200%去攤銷嗎,我不明白為什么題目給到的2021年攤銷金額是100?
按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷,為什么計(jì)稅基礎(chǔ)是1000*150%?150
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬(wàn),其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬(wàn),服務(wù)費(fèi)6萬(wàn),合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬(wàn),開(kāi)具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬(wàn),不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬(wàn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國(guó)內(nèi)開(kāi)具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫(xiě)自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師