你好? ?你這個(gè)是? ?查賬征收 收入寫不含稅哈 ;? ? ??
老師,查賬征收,收入總額和成本費(fèi)用的金額是點(diǎn)擊那個(gè)修改去如實(shí)填寫麼?收入是填寫含稅開票收入還是不含稅開票收入
個(gè)體工商戶查賬征收個(gè)稅系統(tǒng)里,經(jīng)營(yíng)所得,收入總額,填寫含稅的金額還是不含稅金額?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)收入總額按含稅金額填寫還是不含稅
老師小規(guī)模增值稅申報(bào),有未開票收入,第一欄填寫未開票和已開票不含稅收入,那第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是和第一欄填寫未開票和已開票收入合計(jì)數(shù)還是只填寫已開票收入金額呢
老師,請(qǐng)問下其他應(yīng)付款掛法人兩百多萬有什么辦法解決?
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司招拍掛取得土地80,取得財(cái)政安成本30,出售這塊土地時(shí),成本是否扣除這30,有相關(guān)法律法規(guī)嘛
給員工的補(bǔ)償金,分兩年付完,需要交個(gè)稅嗎?
建筑行業(yè),多層分包,我們屬于第三個(gè)分包的,我們可以向上游單位開具工程安裝發(fā)票嗎
公司收到種子研發(fā)技術(shù)服務(wù)的預(yù)收賬款,開票時(shí)項(xiàng)目信息維護(hù)怎么填
老師,購(gòu)買方需要銷售方在電子局確認(rèn)合同,請(qǐng)問如何操作
老師你好,公司車輛報(bào)廢賣了兩千多,對(duì)方讓我們開票,可以開車輛報(bào)廢的發(fā)票嗎
老師,請(qǐng)問人設(shè)部發(fā)布2025年7月1號(hào)起最低工資調(diào)整了,我們這個(gè)月發(fā)放工資期間是6月16號(hào)到7月15號(hào)工資,那么我可以下個(gè)月再按新的最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放嗎?謝謝!
老師請(qǐng)問這個(gè)題怎么做呢?
實(shí)際交易金額為610元,開票金額為571元,這種情況該如何處理?
那老師,如果我們沒有成本票,是不是只用填入收入總額后,然后雙擊減免稅額,選擇相應(yīng)減免政策,這樣帶出減免稅額,返回后就是實(shí)際應(yīng)繳納的稅額?
?你好? ?沒有成本。 你 實(shí)際發(fā)生了做賬了 按你做賬金額寫成本費(fèi)用欄次 。只是匯算你要調(diào)增處理??
當(dāng)時(shí)剛注冊(cè)就開了一張發(fā)票,為了拿回設(shè)計(jì)費(fèi)用,但是成本是沒有的,也沒做賬成本,相當(dāng)于我們這收入零成本,那這樣只有減半征收的優(yōu)惠金額可以抵減后算實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)額了
?你好? 沒有發(fā)生成本嗎? 你有收入不可能沒有成本的 ; 你查賬征收做賬了嗎?
哎,我也不知道怎么說了,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者是做道路設(shè)計(jì)的,之前有公司分包了一部分設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)給個(gè)體戶做,現(xiàn)在開票為了拿設(shè)計(jì)費(fèi),這個(gè)成本也沒有啥,賬務(wù)沒做,說個(gè)體戶不用做賬
?你好? ? ? 你是查賬征收 你看看你核定的是查賬征收。 不做賬肯定不行的; 不然你季報(bào)數(shù)據(jù)都沒法報(bào)的?
系統(tǒng)自己帶的,這樣看是查賬征收了吧?可以做賬,但是這次真沒什么成本,就是為了開票拿回以前幫忙做設(shè)計(jì)的收入
你好 1. 是的 你們必須要做賬的 2 次年你們還得 匯算清繳的; 不然到時(shí)多繳納稅費(fèi)的;? ? ?必須要有合理成本費(fèi)用發(fā)票入賬的
賬可以做,主要這個(gè)個(gè)體戶是做交通規(guī)劃設(shè)計(jì)的,就是朋友公司分包一些設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)過來,幾乎沒成本,就算有一些也是沒發(fā)票的成本。主要是我也問了一個(gè)做代賬的朋友,她說她可能是以前注冊(cè)的個(gè)體戶,定期定額的,不需要做成本,但是每個(gè)季度開20多萬的發(fā)票,也沒交個(gè)稅,這個(gè)圖就是她的個(gè)體戶,但她是因?yàn)槊總€(gè)季度都會(huì)超過水月的開票定額,所以去國(guó)稅申報(bào),但是呢,開了這么多金額,經(jīng)營(yíng)所得又從不交稅。我現(xiàn)在這個(gè)開票金額跟她差不多,比她少些,今天帶出來要交2萬多稅
定期定額是用你開票金額*征收率計(jì)算個(gè)稅的
嗯,我看她的申報(bào)表也看懂了,但是那既然算出來的稅,為啥后面有免了?而且老師,我想問下個(gè)體戶我自己通過這個(gè)自然人扣繳端的經(jīng)營(yíng)所得填寫收入成本申報(bào),這過程對(duì)么?
是的,你們報(bào)個(gè)稅是在自然人客戶端里面報(bào)的