你好,你少交了一分錢嗎?還是不交稅。
老師,我按發(fā)票記得銷項(xiàng)是2551.03,稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的又是2551.02,那這個(gè)0.01怎么做賬???
老師,您好!偶爾申報(bào)時(shí)開出的發(fā)票和電子稅務(wù)局自動(dòng)彈出來的稅額差0.01,這種情況0.01怎么處理?系統(tǒng)是銷項(xiàng)稅額少0.01,不含稅金額多0.01,實(shí)際發(fā)票是金額少0.01,稅金多0.01
老師,我一年不做一般納稅人的賬了額,有點(diǎn)忘記增值稅怎么做來著?增值稅報(bào)表的稅是發(fā)票的銷售項(xiàng)減去抵扣發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)得來的交稅,那金蝶系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅呢?不考慮到嗎?那系統(tǒng)怎么計(jì)提報(bào)表這個(gè)稅?。?/p>
老師,對(duì)方開來負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷售額,是紙質(zhì)發(fā)票,對(duì)方又沒寄來發(fā)票,但稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)自動(dòng)帶出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額了,這個(gè)怎么做賬?
老師,稅金及附加不是減半征收嗎,但是賬務(wù)系統(tǒng)做賬自動(dòng)生成的是全額征收,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么做
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)采購(gòu)和出庫(kù)的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測(cè),由第三方出具檢測(cè)報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,B平臺(tái)按以銷售價(jià)減成本價(jià)的差額開具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷售的貨物按成本價(jià)開票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問A公司預(yù)收賬款怎么平賬
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所得稅倒擠出來,未分配利潤(rùn)減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤(rùn)相等。這個(gè)所得稅怎么解釋
老師,股東和法人,不交社??梢蚤_工資和發(fā)年終獎(jiǎng)嗎?
老師,請(qǐng)問一下 我們公司環(huán)境檢測(cè)報(bào)告上排污水項(xiàng)目有懸浮物 氨氮等等 想請(qǐng)問我們的排污是排入有組織的污水處理廠的,是不是這種排污方式就不需要申報(bào)此分類的環(huán)保稅
這個(gè)確認(rèn)壞賬11700為什么沒有用
最后會(huì)導(dǎo)致少交1分
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。