借銀行或現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款, 這樣公司賬上就有錢了,這樣就可以付款了
老師,新公司,沒有實(shí)收資本,老板今天買點(diǎn)辦公用品,明天付房租,自己的錢,怎么入賬
老師,新公司,老板沒有實(shí)交實(shí)收資本,加油,買辦公用品,交房租,法人個(gè)人付款,但都開票了,我入賬是入貸:實(shí)收資本,還是其他應(yīng)付款
老師:早上好!我們公司是今年2月份開始投資生產(chǎn)的,請問前期廠房裝修、購買辦公用品等所有款都是老板私人付款沒有經(jīng)過銀行付款,請問這筆錢可以做為老板的投資款入賬,記實(shí)收資本
就是公司老板在公司成立初期自己出錢給公司買了辦公桌空調(diào)啥的辦公桌一共16000空調(diào)四千多我一直以為沒付錢就沒做這筆賬今天問老板說是他自己出錢的這筆錢不用還了那這辦公桌空調(diào)要入公司的固定資產(chǎn)嗎后期還要折舊嗎這筆賬該怎么做
老板自己出錢支付公司籌建期間的費(fèi)用,公司沒有實(shí)收資本,這樣怎么做賬?
老師,我們補(bǔ)繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時(shí)候需要怎么填?
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個(gè)代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對(duì)? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對(duì)?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個(gè)人的,還是開個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
實(shí)收資本一直是0不用管
同學(xué),你好,這個(gè)是可以的。
老師一個(gè)小飯店老板裝修,買廚房設(shè)備餐具,房租,也是這么處理,
裝修,設(shè)備,沒有發(fā)票怎么入賬啊
裝修,可以借待攤費(fèi)和或是預(yù)付賬款,貸銀行 按房租日期月份分?jǐn)?,借管理費(fèi)用-裝修,貸待攤費(fèi)用或是預(yù)付賬示 廚房設(shè)備大的做資產(chǎn),小的做周轉(zhuǎn)材料 借固定資產(chǎn),貸銀行 借周轉(zhuǎn)材料,貸銀行,領(lǐng)用的時(shí)候,借銷售費(fèi)用-攤銷,貸周轉(zhuǎn)材料。 沒有發(fā)票的,匯算所得稅的時(shí)候不能扣除,但是可以入賬