借銀行或現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款, 這樣公司賬上就有錢了,這樣就可以付款了
老師,新公司,沒有實收資本,老板今天買點辦公用品,明天付房租,自己的錢,怎么入賬
老師,新公司,老板沒有實交實收資本,加油,買辦公用品,交房租,法人個人付款,但都開票了,我入賬是入貸:實收資本,還是其他應(yīng)付款
老師:早上好!我們公司是今年2月份開始投資生產(chǎn)的,請問前期廠房裝修、購買辦公用品等所有款都是老板私人付款沒有經(jīng)過銀行付款,請問這筆錢可以做為老板的投資款入賬,記實收資本
就是公司老板在公司成立初期自己出錢給公司買了辦公桌空調(diào)啥的辦公桌一共16000空調(diào)四千多我一直以為沒付錢就沒做這筆賬今天問老板說是他自己出錢的這筆錢不用還了那這辦公桌空調(diào)要入公司的固定資產(chǎn)嗎后期還要折舊嗎這筆賬該怎么做
老板自己出錢支付公司籌建期間的費用,公司沒有實收資本,這樣怎么做賬?
董事會成員來大陸公司開會的機票費可以在公司報銷嗎?
員工異地工作租房(異地?zé)o房產(chǎn)),是否可以享受租金這個專項附加扣除?
手機開票的頁面可以下載PDF格式嗎?
股權(quán)變更,新股東的出資額和出資時間怎么填
你好,老師一般納稅人費用票可以用普通發(fā)票吧,個體戶也可以用吧?
老師,我們是銷售香菇的,然后中途有壞掉的,就做了資產(chǎn)減值損失,這種我們需要做一些什么資料來佐證,或者臺賬,有三千多塊錢,我們香菇一次銷售有幾十萬。,一年大概三四百萬,謝謝老師
老師實際工作中,我司欠某公司貨款3萬元,掛賬多年,中間中轉(zhuǎn)了幾個財務(wù)公司,這筆賬捋不清楚了,且對方公司也沒有催收過這邊款項,請問我該一直掛在賬上嗎?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費,日常放到“工程施工”科目里的伙食費(買米面油肉菜等),匯算清繳時也需要合并到管理費用福利費中作為計稅依據(jù)嗎?
我在運費平臺雇車運貨物,付款是備注運費,回發(fā)票是開2張,一個是運費發(fā)票9%,一個是數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票6%,請問數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票做賬怎么做賬,能做在運費里嗎
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點位費的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點位費借:應(yīng)付賬款-個人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
實收資本一直是0不用管
同學(xué),你好,這個是可以的。
老師一個小飯店老板裝修,買廚房設(shè)備餐具,房租,也是這么處理,
裝修,設(shè)備,沒有發(fā)票怎么入賬啊
裝修,可以借待攤費和或是預(yù)付賬款,貸銀行 按房租日期月份分攤,借管理費用-裝修,貸待攤費用或是預(yù)付賬示 廚房設(shè)備大的做資產(chǎn),小的做周轉(zhuǎn)材料 借固定資產(chǎn),貸銀行 借周轉(zhuǎn)材料,貸銀行,領(lǐng)用的時候,借銷售費用-攤銷,貸周轉(zhuǎn)材料。 沒有發(fā)票的,匯算所得稅的時候不能扣除,但是可以入賬