是的7月份開始計提折舊的
請問下6月份開來的固定資產(chǎn)發(fā)票但是未入賬,7月份才入賬,折舊是從入賬的次月還是開票是次月
老師,4月份的固定資產(chǎn)折舊是在5月份錄完單據(jù)之后計提折舊,那么在5月計提的4月份固定資產(chǎn),5月份也有固定資產(chǎn),是要一起折舊嗎?
固定資產(chǎn)發(fā)票是5月份的 但是帳做在6月份 折舊也是從次月7月份開始的吧
請問固定資產(chǎn)是6月份購進(jìn)的,發(fā)票開票日期是6月份,但是7月份才入賬,那從幾月份開始提折舊呢,購入日期是按發(fā)票還是按入賬時間?
6月份進(jìn)了一個固定資產(chǎn),然后應(yīng)該從7月份開始提折舊,但是七八月份都忘記了,九月份提三個月的折舊金額可以不?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點(diǎn)票,讓開九個點(diǎn)票,說差3個點(diǎn)會單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個點(diǎn),請問這賺取的3個點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費(fèi)是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費(fèi),他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
這樣有沒有什么風(fēng)險,本來應(yīng)該5月入賬的
沒事,只是晚入賬一個月而已