利潤表中的本月金額是指4-6月的合計金額嗎?本年累積金額是指今年的累積數(shù)嗎? 是的
老師您好,請問小規(guī)模季度報財務報表第二季度利潤表,本期金額和上期金額怎么填寫?本期金額是寫1——6月利潤表地本年累計數(shù)-14306,還是寫4——6月本月數(shù)-7125,上期金額是寫去年1——6月本年累計數(shù)-7466.74,還是寫去年4-6月本月數(shù)-2334.6元
老師,我在填寫小規(guī)模納稅人第二季度的利潤表,利潤表中的本月金額是指4-6月的合計金額嗎?本年累積金額是指今年的累積數(shù)嗎?
我想問下,小規(guī)模納稅人季報,申報財務報表的年報里邊利潤表中的,本年累計金額和上年累計金額指的是什么? 比如申報所屬期是2021.01-2021.12 那本年累計金額就是2021.12月份利潤表的本年累計金額,那上年累計金額指的是2020.12月份利潤表的本年累計金額嗎?
老師您好,請問利潤表中的營業(yè)利潤本年累積金額,利潤總額本年累積金額,凈利潤本年累計金額,綜合收益總額本年累計金額數(shù),是根據(jù)什么數(shù)據(jù)填寫的?
季報所屬期為4-6月利潤表里的本期金額,是指第二季度的數(shù),還是本年累計數(shù)?
老師,我剛才表達的不太清楚,我想再把問題講清楚一點,A公司2020年從C公司采購一輛汽車為二手車用于生產(chǎn)經(jīng)營,因為只取得二手車交易發(fā)票所以未進行進項抵扣。2025年將車輛銷售給我公司,已在二手車交易市場開具二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在A公司可以在電子稅務局開出13%增值稅進項專票給我公司用于抵扣么
老師您好,小規(guī)模繳納增值稅時分錄借:應交稅費-應交增值稅,貸,應交稅費_未交增值稅對嗎?
開票時納稅額度是怎么算的
老師,別人給我們廠區(qū)倒的建筑垃圾,我們一方收處理費15元,開銷項13%專票。委托第三方加工成建筑混合料,第三方給我們開加工勞務13%的進項專票。加工好的混合料我們7元一方賣給高速路公司,這個賬要咋做?
老師,現(xiàn)在賬上有這么一個情況,就是進項當月未抵扣的放在了待抵扣進項里面了,然后到下個月抵扣進項時候結(jié)轉(zhuǎn)上個月待抵扣的進項,今年查賬時候發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項在抵扣時候結(jié)轉(zhuǎn)少了,那這個賬怎么去調(diào)整呢?
請問電商怎樣才可以做到財稅合規(guī)?
請問老師印花稅已申報并繳款,發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)增加了,應如何操作?更正/作廢?
出口印尼的貨物,客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了,少的數(shù)量不同意付款,導致我們收匯金額比報關金額少,這種要怎么處理?出口退稅怎么處理?進項需要讓供應商按實際出口數(shù)量重開嗎?然后按實際數(shù)量申報退稅?
老師進項留抵,負著計提附加稅金對嗎
取得普通發(fā)票應該怎么做憑證,分錄應該怎么做