你好,可以這么做的,但是你可以在六月份認(rèn)證的,在七月份開信息表,在七月份進(jìn)行轉(zhuǎn)出。
老師咨詢一個問題,9月份銷售方給我們開具發(fā)票金額稅額正確但噸位跟單價(jià)錯誤,我們于9月份認(rèn)證抵扣,10月份發(fā)現(xiàn)錯誤對方紅沖后重開,我們公司10月份,做賬時可以紅字沖9月份的憑證,然后重新認(rèn)證做正確的,稅金不用在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,直接扣出來可以嗎?
老師好!今天記賬6月份的!發(fā)現(xiàn)有個單位開票數(shù)量和單價(jià)都不對!但是我單位以認(rèn)證抵扣!怎么辦!可不可以我多認(rèn)證一份!這張發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出!
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專票應(yīng)該是不能進(jìn)行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認(rèn)證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認(rèn)證的專票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
老師我發(fā)現(xiàn)7月份認(rèn)證的兩張發(fā)票抬頭名稱錯了一個字,現(xiàn)在要對方開紅字發(fā)票,再開回正確的發(fā)票,這個月開好后,那我下個月認(rèn)證是不是可以沖抵進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,取得的進(jìn)項(xiàng)票,進(jìn)項(xiàng)稅我全部都計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目里了。每月認(rèn)證多少再做待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的分錄。今天發(fā)現(xiàn)我記賬軟件上的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和系統(tǒng)里實(shí)際待勾選的發(fā)票,有5000多的差額。查到是22年12月份上游多開進(jìn)來一張發(fā)票。對方可能開錯了,忘記作廢下又重新開了張。導(dǎo)致系統(tǒng)和我的賬不一致。由于時間太長采購也聯(lián)系不上他家了。請問我能勾選嗎?和賬不一致要怎么調(diào)整呢?
老師好,小規(guī)模納稅人平時都開普票,現(xiàn)在有個客戶要求開專票,如果開專票了,我報(bào)稅的時候有什么影響嗎?專票和普票放在一起申報(bào)就行了嗎?
老師,會計(jì)核算 會計(jì)監(jiān)督 財(cái)務(wù)管理這幾個的概念是什么
老師好,小規(guī)模納稅人開專票稅率是多少?。窟€是1%嗎?
1.經(jīng)營場地如屬于租賃,應(yīng)根據(jù)租賃合同金額進(jìn)行印花稅申報(bào); 2.經(jīng)營場地如屬自有房產(chǎn)或無租使用,應(yīng)采集房產(chǎn)、土地稅源等信息并按年從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅。 3.應(yīng)稅銷售行為(包括未開票收入等)是否足額申報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅等。 小規(guī)模的企業(yè)收到上述的提醒,應(yīng)該怎么安排操作?
請教老師們一個問題,錢不是當(dāng)月收的,本來是b頭上的錢,收到了a的頭上是預(yù)收,現(xiàn)在用現(xiàn)金方式?jīng)_的預(yù)收,我現(xiàn)在要做b的應(yīng)收賬款,該怎么做,這個錢不是這個月收的,這個錢已經(jīng)被調(diào)到b的頭上了,現(xiàn)在還掛著,我該怎么做賬,這個錢又不是這個月收的
老師 您好 我的外賬上3月忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 企業(yè)是虧損的 季報(bào)已經(jīng)報(bào)了 就這樣了 不去改行嗎?
小麥開收購發(fā)票沒有完,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,有個客戶非要開專票,我能給開嗎?
母題2和子題1會計(jì)分錄怎么寫
這道題,財(cái)政撥款45萬元會計(jì)分錄怎么寫
我在6月份多認(rèn)證一份進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大可以不
你好,可以的,但是沒有關(guān)系,你可以正常抵扣,因?yàn)槟阍谄咴路莶胚M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來,你可以在七月份多認(rèn)證一份發(fā)票。
老師你的意思是不是6月份正常記賬申報(bào)!7月份開票時在處理(讓對方紅沖重開!我們多認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)!把不合規(guī)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)是嗎
對的,是的是這么做的。
非常感謝老師!那我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時怎樣做分錄
如果是購買貨物的,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
好的!我明白了老師!非常感謝你的耐心解答
不用客氣,工作愉快。