您好,這個(gè)1914.81計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入即可
你好,老師,就是我們公司之前進(jìn)了一批貨,然后款也付過(guò)了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問(wèn)題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購(gòu)?fù)素泦?。然后我?cái)務(wù)這邊做了借:庫(kù)存商品—暫估 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購(gòu)與我說(shuō)因?yàn)楹臀覀兒献鞯墓咀N了不存在這個(gè)公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開(kāi)不過(guò)來(lái),而且錢也退不回來(lái)給我們了。然后我接下來(lái)應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)?怎么去做這個(gè)賬
老師,你好,麻煩問(wèn)下我們公司展會(huì)裝修合同簽訂41000,對(duì)方也給我們開(kāi)票了41000,但是因?yàn)橐恍┵|(zhì)量原因?qū)嶋H付款39085.19,現(xiàn)在項(xiàng)目結(jié)束賬面上還掛著應(yīng)付1914.81,這個(gè)賬要怎么做?
老師,我們有一筆業(yè)務(wù),是對(duì)方屬于個(gè)人,他幫我們拉貨,他去稅局多開(kāi)了幾十萬(wàn)的票給我們,當(dāng)初是想著開(kāi)票過(guò)來(lái),按實(shí)際的工時(shí)結(jié)算,現(xiàn)在因?yàn)楣さ赝9?,他開(kāi)出的票據(jù)還沒(méi)有付清,以后也不會(huì)再繼續(xù)做了,在我們賬面上永遠(yuǎn)掛著應(yīng)付賬款,這個(gè)我們應(yīng)該怎么處理
我們代一個(gè)非盈利組織代收會(huì)員費(fèi)及捐款,也代付他們支出,因?yàn)榻痤~較大,我們怕稅務(wù)找我們,我們直接找了專管員,問(wèn)了這個(gè)問(wèn)題,我們雙方只掛了往來(lái),專管員強(qiáng)烈要求,我們?cè)贩颠€收款。因?yàn)楹枚喙P散戶付款,該組織也給這些散戶開(kāi)了會(huì)費(fèi)發(fā)票。退款也很麻煩。我們現(xiàn)在也不知道該怎么處理這個(gè)事情比較圓滿。該組織咨詢了一些專家,說(shuō)是簽一個(gè)合作協(xié)議,這個(gè)我們每一筆收款都作為該組織現(xiàn)金投入,要我們收據(jù)蓋章。然后等他們賬戶下來(lái)之后說(shuō)明因?yàn)轫?xiàng)目沒(méi)有通過(guò),款項(xiàng)通過(guò)公戶退給他們。這樣可行嗎?當(dāng)時(shí)咨詢專管員時(shí)特別強(qiáng)調(diào)要我們按每筆退回。
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開(kāi)發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說(shuō),項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問(wèn):1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開(kāi)票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒(méi)看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬(wàn)的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬(wàn)發(fā)票是A公司開(kāi)的,另20萬(wàn)是B公司開(kāi)的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開(kāi)票的20萬(wàn)轉(zhuǎn)過(guò)去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來(lái)說(shuō),應(yīng)該是B公司給甲公司開(kāi)票,20萬(wàn)款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說(shuō)可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開(kāi)辦費(fèi)核算?
借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 老師,是這樣的么?
您好,是的,是這樣的呢
好的,謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問(wèn)題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。